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丽水市莲都区教育局(汇总)2019年度部门决算
索引号:      发布机构:      发布时间: 2020-09-22 16:05:59

    一、丽水市莲都区教育局(汇总)概况 

  (一)部门职责 

  根据中共丽水市莲都区委办公室 丽水市莲都区人民政府办公室《关于印发丽水市莲都区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(莲委办发〔2019〕26号)文件,丽水市莲都区教育局(以下简称区教育局)是主管全区教育工作的区政府工作部门,其主要职责是: 

  1.贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规,组织起草规范性文件,推进教育系统法制建设。 

  2.负责全区教育统筹规划,承担教育改革与发展问题调研、政策研究,拟订全区教育事业发展规划和年度教育工作计划并组织实施,会同有关部门落实学校设置标准,负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。 

  3.指导、督促和检查全区教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全区教育系统履行全面从严治党主体责任。 

  4.指导全区教育系统安全稳定工作,负责教育系统安全监督管理,督促教育系统相关主体责任落实安全生产责任,组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。 

  5.负责全区教育事业经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并监督使用情况,指导教育系统内部审计。 

  6.负责推进基础教育高质量均衡发展,促进教育公平。指导全区中小学校、幼儿园思想政治、德育、体育、卫生健康与艺术教育、劳动教育,制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育。负责全区中小学校学籍学历管理工作。 

  7.统筹管理和指导成人教育、社区教育、国防教育,统筹规划、协调管理民办教育。 

  8.负责全区教育人才队伍建设和教师培训。指导全区师德师风建设。负责实施教师资格制度;负责全区学校机构编制、人事管理等工作。 

  9.指导全区中小学国际合作与交流工作,开展与港澳台的教育合作与交流。 

  10.负责全区语言文字工作,指导语言文字规范化工作。 

  11.负责全区教育督导工作。依法组织实施教育督导、评估、质量监测等工作。 

  12.完成区委、区政府交办的其他任务。 

  13.贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和省委关于建设“清廉浙江”和市委、区委对教育系统党建的总体要求,履行对学校党建工作的指导和监督职责,指导督促全区教育系统履行全面从严治党主体责任,提升党建工作水平。深入推进全区教育领域“最多跑一次”改革,进一步推进教育数据资源共享,进一步推进减事项、减材料、减环节,坚持以群众视角设计教育改革方案,明确改革目标,提升教育服务质量和便利化水平。加强对各类学校教材的使用管理。强化教育督导职责,强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理,不断提升教育质量,促进教育公平,推动教育事业科学发展,确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,丽水市莲都区教育局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位、中小学、幼儿园决算。 

  纳入丽水市莲都区教育局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

单  位  名  称 

备  注 

丽水市莲都区教育局本级 

  

丽水市莲都区教育局勤工俭学办公室 

事业单位 

中国教育工会丽水市莲都区委员会 

事业单位 

丽水市莲都区电化教育馆 

事业单位 

丽水市莲都区教育招生考试中心 

事业单位 

丽水市莲都区教育局教研室 

事业单位 

丽水市莲都区成人教育培训中心 

事业单位 

莲都区教师进修学校 

事业单位 

莲都区括苍中学 

事业单位 

莲都区天宁中学 

事业单位 

莲都区处州中学 

事业单位 

莲都区梅山中学 

事业单位 

莲都区碧湖中学 

事业单位 

莲都区联城中学 

事业单位 

莲都区雅溪学校 

事业单位 

莲都区大港头学校 

事业单位 

莲都区老竹民族学校 

事业单位 

莲都区大洋路小学 

事业单位 

莲都区刘英小学 

事业单位 

莲都区囿山小学 

事业单位 

莲都区莲都小学 

事业单位 

莲都区人民路小学 

事业单位 

莲都区中山小学 

事业单位 

莲都区城北小学 

事业单位 

莲都区梅山小学 

事业单位 

莲都区水东小学 

事业单位 

莲都区天宁小学 

事业单位 

莲都区碧湖第二小学 

事业单位 

莲都区碧湖小学 

事业单位 

莲都区高溪小学 

事业单位 

莲都区联城小学 

事业单位 

莲都区丽新民族小学 

事业单位 

莲都区巨溪小学 

事业单位 

莲都区太平小学 

事业单位 

莲都区黄村小学 

事业单位 

莲都区双黄小学 

事业单位 

莲都区严鸟小学 

事业单位 

莲都区西溪小学 

事业单位 

莲都区泄川小学 

事业单位 

莲都区仙渡小学 

事业单位 

莲都区峰源小学 

事业单位 

莲都区培红幼儿园 

事业单位 

丽水市莲都区机关幼儿园 

事业单位 

丽水市莲都区碧湖镇中心幼儿园 

事业单位 

丽水市莲都区碧湖镇新合幼儿园 

事业单位 

丽水市莲都区高溪乡中心幼儿园 

事业单位 

丽水市莲都区大港头中心幼儿园 

事业单位 

丽水市莲都区老竹镇中心幼儿园 

事业单位 

丽水市莲都区黄村乡中心幼儿园 

事业单位 

丽水市莲都区东方明珠幼儿园 

事业单位 

丽水市莲都区灯塔幼儿园 

事业单位 

丽水市莲都区联城中心幼儿园 

事业单位 

丽水市莲都区太平乡中心幼儿园 

事业单位 

丽水市雅溪镇中心幼儿园 

事业单位 

    

  二、丽水市莲都区教育局(汇总)2019年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、丽水市莲都区教育局(汇总)2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计101,850.62万元,与2018年度相比,收、支总计共增加15602.09万元,增长18.09%。主要原因是:工作业务增加以及人员变动。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计91,479.98万元;包括财政拨款收入88,952.78万元(其中,一般公共预算88,652.45万元,政府性基金预算300.33万元),占收入合计97.24%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入1,818.06万元,占收入合计1.99%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入709.14万元,占收入合计0.78%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计92,400.62万元,其中基本支出67,935.95万元,占73.52%;项目支出24,464.67万元,占26.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计98,780.8万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计共增加15650.81万元,增长18.83%。主要原因是:工作业务增加以及人员变动。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出89,888.71万元,占本年支出合计的97.28%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11141.29万元,增长14.15%。主要原因是:工作业务增加以及人员变动。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出89,888.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.8万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出72,714.2万元,占80.89%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出8,374.2万元,占9.32%;卫生健康(类)支出3,940.95万元,占4.38%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出322.81万元,占0.36%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出4,534.75万元,占5.04%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75605.19万元,支出决算为89,888.71万元,完成年初预算的118.89%,主要原因是工作业务增加以及人员变动。其中: 

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,决算数大于预算数的主要原因是业务经费追加。 

  教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为405.56万元,支出决算为423.34万元,完成年初预算的148.34 %,决算数大于预算数的主要原因工作业务增加以及人员变动。 

  教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为12113.73万元,支出决算为4425.54 万元,完成年初预算的36.53 %,决算数小于预算数的主要原因是财政部门预算指标调整。 

  教育(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为5533.91 万元,支出决算为 7044.94万元,完成年初预算的127.30%,决算数大于预算数的主要原因是财政部门预算指标调整。 

  教育(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为25570.31 万元,支出决算为 40180.68万元,完成年初预算的157.14 %,决算数大于预算数的主要原因是碧湖三小、长岗背小学新建等项目追加。 

  教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为12216.04 万元,支出决算为20006.26 万元,完成年初预算的163.77%,决算数大于预算数的主要原因是碧湖中学、括苍中学扩建等项目追加。 

  教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出。年初预算为0万元,支出决算为54.56万元,决算数大于预算数的主要原因是省补义务教育薄弱学校改造资金、智慧教学互动一体教室等项目追加。 

  教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。年初预算为 20万元,支出决算为19.99 万元,完成年初预算的99.95 %,决算数与预算数基本持平。 

  教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为18.87 万元,支出决算为 18.87万元,完成年初预算的100 %,决算数与预算数持平。 

  教育(类)进修及培训(款)教师进修支出(项)。年初预算为2958.40 万元,支出决算为518.60万元,完成年初预算的17.53 %,决算数小于预算数的主要原因是决算数中包含待聘教师经费。 

  教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为0 万元,支出决算为 0.47万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金支出。 

  教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算为0 万元,支出决算为 3.34万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金支出。 

  教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为 9.81万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金支出。 

  教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为8.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加补助经费。 

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4193.52 万元,支出决算为3763.36 万元,完成年初预算的89.74 %,决算数小于预算数的主要原因是人员变动费用减少。 

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1694.05 万元,支出决算为1693.27万元,完成年初预算的99.95 %,决算数与预算数基本持平。 

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 2132.00万元,支出决算为2833.42 万元,完成年初预算的132.90 %,决算数大于预算数的主要原因是人员变动费用增加。 

  社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 0万元,支出决算为50.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加学校无障碍设施规范与优化资金。 

  社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 35.24万元,支出决算为34.14 万元,完成年初预算的96.88 %,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。 

  医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为35.64 万元,支出决算为 32.75万元,完成年初预算的91.89%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。 

  医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4118.52万元,支出决算为3908.20 万元,完成年初预算的94.89 %,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。 

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为61 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金支出。 

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为4559.40万元,支出决算为4534.75 万元,完成年初预算的99.46 %,决算数与预算数基本持平。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出66,324.75万元,其中: 

  人员经费58,896.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费7,428.25万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出299.75万元,占本年支出合计的0.32%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少-456.88万元,下降60.38%。主要原因是:部分基建项目已经完工。 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出299.75万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出191.83万元,占64%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出107.91万元,占36%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为74万元,支出决算为299.75万元,完成年初预算的405.07%,主要原因是年初预算中未包含基建经费。其中: 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)  其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为191.83万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含基建经费。 

  其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为68.31万元,完成年初预算的136.62%,决算数大于预算数的主要原因追加笼式足球场项目经费。 

  其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为24万元,支出决算为39.60万元,完成年初预算的165.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加乡村青少年宫项目经费。 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元,支出决算为8.01万元,完成预算的66.75%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出。 

  2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018度相比,减少2.08万元,下降100%,主要原因是公车改革后车辆减少;公务接待费支出决算为8.01万元,占100%,与2018年度相比,减少4.03万元,下降33.47%,主要原因是严格执行公务接待有关规定,厉行节约,从严控制公务接待经费支出。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与上年持平,无增减变化。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公车改革后单位无公车。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出0万元,主要用于政策调研、专项检查、教育督导、各类教育考试用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

  (3)公务接待费预算数为12万元,支出决算为8.01万元,完成预算的66.75%。主要用于接待上级部门来局调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家、教育结对帮扶等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待47批次,累计967人次。 

  外宾接待支出0.24万元,主要用于音乐节外宾接待;接待7人次,1批次。 

  其他国内公务接待支出7.77万元,主要用于接待上级部门来局调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家、教育结对帮扶等支出。接待960人次,46批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,莲都区教育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目68个,二级项目0个,共涉及资金17666.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度青少年业训经费、乡村青少年宫等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金74万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。 

  本年度未开展以部门为主的项目绩效评价,因此,无相关内容。 

  本年度未开展整体支出绩效评价,因此,无相关内容。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果。 

  莲都区教育局在2019年度部门决算中反映学生安全交通车项目及校园无线覆盖项目绩效自评结果。 

  学生安全交通车项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为395万元,执行数为395万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按时保质完成片区内学生上下学接送;二是交通事故发生率0%;三是学生满意率、校方满意率达到100%。发现的问题及原因:一是在运行的过程中,学生对校车的需求越来越强烈,好几个学校希望增加班次和车辆;二是车辆不多、驾驶员紧缺等原因,现阶段还是不能满足。下一步改进措施:牵头各部门联动,对校车公司进行不定期的暗访和督查,真正做好政府部门的管家事宜,为莲都区学生交通安全保障工程保障护航。 

  校园无线覆盖项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是56所公民办学校、幼儿园办公区域完成无线覆盖;二是为学校精准教学、教育资源共享提供移动网络支撑。发现的问题及原因:一是年初预算低于实际采购金额;二是无线网络覆盖网络稳定性有待进一步提升。下一步改进措施:一是项目申报前加强摸底,做好点位测算,确保不遗漏,并预测新建校舍设备需求数;二是加强与供应商对接,进一步确保无线网络稳定性。 

  3.财政评价项目绩效评价结果。 

  本年度未开展财政评价项目绩效评价,因此,无相关内容。 

  4.部门评价项目绩效评价结果。详见附表。 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出113.59万元,比年初预算数增加2.63万元,增长2.32%,主要原因是人员变动。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额5,646.89万元,其中:政府采购货物支出3,755.27万元、政府采购工程支出534.74万元、政府采购服务支出1,356.88万元。授予中小企业合同金额4,193.23万元,占政府采购支出总额的74.26%。其中,授予小微企业合同金额1,470.02万元,占政府采购支出总额的26.03%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2019年12月31日,莲都区教育局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

    

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2. 专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4. 其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  5. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  6. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  7. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  8. 教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  9. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理实务支出(项)指反映除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于教育管理事务方面的支出。 

  10. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)指各反映各部门举办的学前教育支出。 

  11. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)指用反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级小学的资助。 

  12. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项)指用反映各部门举办的初中教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助。 

  13. 教育(类)成人教育(款)其他成人教育(项)指反映成人教育经费的支出。 

  14.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。 

  15. 教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)指反映教师进修、师资培训支出。 

  16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映事业单位基本养老保险缴费支出。 

  17. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映行政事业单位职业年金缴费支出。 

  18. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。 

  19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。 

  21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  22.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)指用于体育事业的彩票公益金支出。 

  23. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)指用于教育事业的彩票公益金支出。 

  24. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)指反映用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。 

  25. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设的支出(项)指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。 

  26. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。 

  27. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。 

  28.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

  29.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)反映除其他用于残疾人事业方面的支出。 

  30.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 

  31.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映其他用于城乡社区方面的支出。 

    

    

  附件:1.莲都区教育局2019年度部门决算公开表 

        2.项目绩效评价报告 

附件:
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