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目 录 一、概况...........................................( 1 ) (一)部门(单位)职责...........................(1) (二)机构设置..................................(2) 二、2022年度部门(单位)决算公开表..................(3) (一)收入支出决算总表..........................(3) (二)收入决算表(分单位)........................(3) (三)收入决算表(分科目)........................(4) (四)支出决算表(分单位)........................(4) (五)支出决算表(分科目)........................(5) (六)财政拨款收入支出决算总表..................(6) (七)一般公共预算财政拨款支出决算表............(7) (八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表........(8) (九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......(8) (十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表........(9) (十一)财政拨款“三公”经费支出决算表..........(9) 三、2022年度部门(单位)决算情况说明................(9) (一)收入支出决算总体情况说明..................(9) (二)收入决算情况说明..........................(10) (三)支出决算情况说明..........................(10) (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..........(10) (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......(11) (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(16) (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................(16) (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................(18) (九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......(18) (十)机关运行经费支出说明......................(20) (十一)政府采购支出说明........................(20) (十二)国有资产占有使用情况说明................(21) (十三)预算绩效情况说明........................(21) 四、名词解释.......................................(24) 五、附件...........................................(30)
一、概况 (一)部门职责 根据中共丽水市莲都区委机构编制委员会关于印发《丽水市莲都区生态林业发展中心(挂莲都峰源省级自然保护区管理中心牌子)主要职责、内设机构和人员编制规定》(莲编委〔2020〕30号),丽水市莲都区生态林业发展中心主要职能是: 1.负责全区国土绿化和森林生态保护修复、森林资源培育工作,承担全民义务植树、城乡绿化工作。 2.负责林业种苗产业发展建设,承担林业种苗生产经营和质量监督管理的行政辅助工作,承担林木良种选育推广。 3.负责全区森林资源保护、林地资源管理、陆生野生动植物资源保护的行政辅助工作。承担森林资源动态监测和统计工作,组织编制全区森林采伐限额方案。 4.负责公益林建设、保护和利用,实施林业生态补偿相关工作。承担全区公益林划定和变更调整工作。承担全区湿地资源管理、生物多样性保护、天然林保护的行政辅助工作。 5.负责莲都峰源省级自然保护区的管理及建设工作,承担莲都峰源省级自然保护区管理机构职责,承担区管自然保护地的管理工作。 6.负责林业产业发展和技术推广工作,承担林业行业安全生产监督管理的行政辅助工作。协助开展林产品质量检验监测、品牌建设、林业地理标志产品和森标产品建设。负责林业科技、教育工作。承担林业投资项目管理的行政辅助工作。 7.负责集体林权改革、森林资源收储以及农村林地、林木承包经营的行政辅助工作。承担全区林木所有权和林地使用权争议纠纷调处的行政辅助工作。 8.负责组织编制森林火灾防治规划、标准并指导实施。组织、指导开展森林防火、野外用火管理、防火设施建设、火情早期处理等工作。组织指导全区应急扑火队伍的建设和管理。 9.指导莲都区林业行政执法大队、莲都区森林病虫防治检疫站、国有林场和基层林业工作中心站建设管理,推动国有林场改革工作。 10.完成区委、区政府交办的其他任务。 (二)机构设置 从预算单位构成看,丽水市莲都区生态林业发展中心(汇总)部门决算包括:中心本级决算、中心下属事业单位决算。 纳入丽水市莲都区生态林业发展中心(汇总)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1. 城区林业工作中心站 2. 黄村林业工作中心站 3. 联城林业工作中心站 4. 大港头林业工作中心站 5. 雅溪林业工作中心站 6. 老竹林业工作中心站 7. 峰源林业工作中心站 二、2022年度部门(单位)决算公开表 三、2022年度部门(单位)决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2022年度收入总计18,853.11万元,支出总计18,853.11万元,与2021年度相比,各增加8351.94万元,增长79.53%。主要原因是:中心本级预算中2021年莲都区林业有害生物防控项目中的清理经费由区财政局按照文件直接将指标安排给相应的乡镇,未在2021年执行数中体现。
(二)收入决算情况说明 本年收入合计18,130.5万元;包括财政拨款收入17,094.66万元(其中,一般公共预算10,952.14万元,政府性基金预算6,142.52万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计94.29%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1,035.84万元,占收入合计5.71%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计17,641.77万元,其中基本支出2,996.04万元,占16.98%;项目支出14,645.74万元,占83.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收入总计17,094.66万元,支出总计17,094.66万元,与2021年相比,各增加8023.6万元,增长88.45%。主要原因是中心本级预算中2021年莲都区林业有害生物防控项目中的清理经费由区财政局按照文件直接将指标安排给相应的乡镇,未在2021年执行数中体现;财政拨款支出年初预算数18652.31万元,完成年初预算的91.65%,主要原因是本级莲都区瓯江沿岸森林生态保护和修复项目为多年项目,结转至2023年。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出10,952.14万元,占本年支出合计的62.08%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1967.84万元,增长21.90%。主要原因是:丽水市瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目投入增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出10,952.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出446.58万元,占4.08%;卫生健康(类)支出181.71万元,占1.66%;节能环保(类)支出142.07万元,占1.3%;城乡社区(类)支出149.29万元,占1.36%;农林水(类)支出7,001.45万元,占63.93%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出2,816.67万元,占25.72%;住房保障(类)支出214.37万元,占1.96%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12634.31万元,支出决算为10,952.14万元,完成年初预算的86.69%,主要原因是本级项目莲都区瓯江沿岸森林生态保护和修复项目为多年项目,结转至2023年。其中: (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为135.20万元,支出决算为141.43万元,完成年初预算的104.61%,决算数大于预算数的主要原因人员及基数变动。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为67.60万元,支出决算为70.71万元,完成年初预算的104.60%,决算数大于预算数的主要原因人员及基数变动。 (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为194.73万元,支出决算为234.44万元,完成年初预算的120.39%,决算数大于预算数的主要原因人员及基数变动。 (4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为28.75万元,支出决算为22.03万元,完成年初预算的76.63%,决算数小于预算数的主要原因人员及基数变动。 (5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为167.17万元,支出决算为159.68万元,完成年初预算的95.52%,决算数小于预算数的主要原因人员及基数变动。 (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为233.14万元,支出决算为214.37万元,完成年初预算的91.95%,决算数小于预算数的主要原因人员及公积金标准变动。 (7)节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助 (项)。年初预算为142.07万元,支出决算为142.07万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因完全执行。 (8)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为149.29万元,支出决算为149.29万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因完全执行。 (9)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行 (项)。年初预算为485.9万元,支出决算为441.16万元,完成年初预算的90.79%,决算数小于预算数的主要原因人员及工资变动。 (10)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为1776.54万元,支出决算为1712.22万元,完成年初预算的96.38%,决算数大于预算数的主要原因人员及工资变动。 (11)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为465万元,支出决算为225.08万元,完成年初预算的48.40%,决算数小于预算数的主要原因项目涉及任务数减少,年中调整预算。 (12)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为106万元,支出决算为5.53万元,完成年初预算的5.22%,决算数小于预算数的主要原因为年中因预算调整个别项目未开展。 (13)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为4123.77万元,支出决算为3029.66万元,完成年初预算的73.47%,决算数小于预算数的主要原因是森林生态效益补偿资金的集体部分由涉及二次分配给各乡镇,未在决算中体现。 (14)农林水支出(类)林业和草原(款)林业执法与监督(项)事务。年初预算为43万元,支出决算为11.62万元,完成年初预算的27.02%,决算数小于预算数的主要原因案件鉴定数量低于预算,年中进行项目预算调整。 (15)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)事务。年初预算为119.6万元,支出决算为29.6万元,完成年初预算的24.75%,决算数小于预算数的主要原因为年中因预算调整个别项目未开展。 (16)农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)事务。年初预算为9万元,支出决算为8.6万元,完成年初预算的95.56%,决算数小于预算数的主要原因项目资金少量结余。 (17)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原(项)事务。年初预算为2634.56万元,支出决算为1536.63万元,完成年初预算的58.33%,决算数小于预算数的主要原因上级资金涉及多个跨年度项目,结转至2023年。 (18)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)事务。年初预算为1753万元,支出决算为2816.67万元,完成年初预算的160.68%,决算数大于预算数的主要原因上级资金安排增加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,996.04万元,其中: 人员经费2,729.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。 公用经费266.15万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2022年度政府性基金预算财政拨款支出6,142.52万元,占本年支出合计的39.02%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加6055.76万元,增长6979.90%。主要原因是:2022年有新增专项债券。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2022年度政府性基金预算财政拨款支出6,142.52万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出142.52万元,占2.32%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出6,000万元,占97.68%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6018万元,支出决算为6,142.52万元,完成年初预算的102.07%,主要原因是个别项目追加预算。其中: 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为49.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因千万亩森林质量精准提升工程建设实施方案(2021-2025年)未纳入部门预算。 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为18万元,支出决算为93.02万元,完成年初预算的516.78%,决算数大于预算数的主要原因丽水九龙国家湿地公园总体规划修编经费等三个编制类项目未纳入部门预算。 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排 (九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为24.12万元,支出决算为23.92万元,完成全年预算的99.17%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.51万元,占81.55%,与2021年度相比,减少16.16万元,下降45.30%,主要原因是2021年有公务用车购置;公务接待费支出决算为4.41万元,占18.45%,与2021年度相比,增加0.17万元,增长4.01%,主要原因是下属单位公务接待费支出增加。具体情况如下: (1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。 (2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为19.7万元,支出决算为19.51万元,完成全年预算的99.04%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。 公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车; 公务用车运行维护费全年预算数为19.7万元,支出决算为19.51万元,完成全年预算的99.04%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。主要用于行政执法、防灾减灾及其他林业工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。 (3)公务接待费全年预算数为4.42万元,支出决算为4.41万元,完成全年预算的99.77%。国内公务接待58批次,累计470人次。主要用于接待各省市县公务来函接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中: 外事接待支出0万元,主要用于接待各省市县公务来函接待0批次,累计0人次。 其他国内公务接待支出4.41万元,主要用于接待各省市县公务来函接待58批次,累计470人次。 (十)机关运行经费支出说明 2022年度机关运行经费年初预算数为58.35万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本级单位为事业单位,统一核算的下属参公单位运行经费进行调整;比2021年度增加0万元,增长0%,主要原因是无机关运行经费支出。 (十一)政府采购支出说明 2022年度政府采购支出总额1,100.72万元,其中:政府采购货物支出69.77万元、政府采购工程支出145.99万元、政府采购服务支出884.96万元。授予中小企业合同金额260.59万元,占政府采购支出总额的23.67%。其中,授予小微企业合同金额260.59万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的78.85%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.76%。
(十二)国有资产占有使用情况说明 截至2022年12月31日,莲都区生态林业发展中心本级及所属各单位共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是林业业务用车1辆和森林病虫害防治检疫站防疫用车1辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。 (十三)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,莲都区生态林业发展中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目40个,共涉及资金7956.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度莲都林地生态修复项目、莲都区林业发展“十四五”规划(前期费)(基建)等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金6142.52万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。 本年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果 莲都区生态林业发展中心(本级)随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,森林防火早期处置队伍装备提升项目和莲都区省重要湿地矢量落界项目绩效自评具体情况如下: 森林防火早期处置队伍装备提升项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元,执行数为49.4835万元,完成预算的98.97%。项目绩效目标完成情况:完成采购森林消防水泵4台、高压灭火水枪3套、背负式风力灭火机9台、阻燃服60套等,有效提升防灭火效率。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。 莲都区省重要湿地矢量落界项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优”。项目全年预算数为35万元,执行数为34.8万元,完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况:一是通过资料收集、现地核实、落界上图等,明确了重要湿地范围,根据调查结果,编制完成莲都区省级重要湿地矢量落界报告和全区湿地图斑现状调查报告。通过专家评审,最后形成最终成果。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
3.财政评价项目绩效评价结果。无。 4.部门评价项目绩效评价结果。无。 说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。 18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位职业年金缴费支出。 19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,同下)基本医疗保障缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保障缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。 22.节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项):指反映用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。 23.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代酬等方面的支出。 24.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。 25.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映其他用于城乡社区方面的支出。 26.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 27.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):指反映用于林业事业单位管理的基本支出。 28.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):指反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树、以及生物质能源建设等方面的支出。 29.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):指反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。 30.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):指反映由森林生态效益补偿基金用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。 31.农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项):指反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。 32.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):指反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病等方面的支出。 33.农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项):指反映等方面的支出。 34.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指反映其他用于林业方面的支出。 35.农林水支出(类)林业和草原(款)其他农林水支出(项):指反映行业标准、政策法规、规划规程制定,生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收,资金资产监督管理,统计调查与数据分析发布,检疫检测,森林认证,林产品质量监管,新品种及知识产权保护,生物安全与遗传资源管理,重大宣传,人才发展等方面的支出。 36.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):指反映其他用于自然资源事务方面的支出。 37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 38.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。 五、附件
附件1.丽水市莲都区生态林业发展中心(汇总)决算公开表格.XLS
附件2.丽水市莲都区生态林业发展中心(本级)2022年度决算.docx
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