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目 录 一、概况.......................................( 3 ) (一)部门职责..........................( 3 ) (二)机构设置.......................( 4 ) 二、2022年度部门决算公开表..................( 6 ) (一)收入支出决算总表......................( 6 ) (二)收入决算表(分单位).......................( 7 ) (三)收入决算表(分科目).......................( 8 ) (四)支出决算表(分单位).......................( 9 ) (五)支出决算表(分科目)...............( 10 ) (六)财政拨款收入支出决算总表................( 11 ) (七)一般公共预算财政拨款支出决算表.......( 12 ) (八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表......( 13 ) (九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...( 13 ) (十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表......( 14 ) (十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.........( 14 ) 三、2022年度部门决算情况说明................( 14 ) (一)收入支出决算总体情况说明................( 14 ) (二)收入决算情况说明........................( 15 ) (三)支出决算情况说明................( 15 ) (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.........( 16 ) (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....( 17 ) (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 17 ) (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.( 22 ) (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....( 24 ) (九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....( 24 ) (十)机关运行经费支出说明...................( 26 ) (十一)政府采购支出说明......................( 27 ) (十二)国有资产占有使用情况说明...............( 27 ) (十三)预算绩效情况说明....................( 27 ) 四、名词解释.....................................( 34 ) 五、附件........................................( 38 ) 一、概况 (一)部门职责 1.落实全区国民健康政策,负责编制和实施全区卫生健康事业发展政策、规划,统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 10.组织制定中医药、民族医药事业发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。 (二)机构设置 部门从预算单位构成看,丽水市莲都区卫生健康局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属28家单位决算。 纳入丽水市莲都区卫生健康局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
二、2022年度部门决算公开表 三、2022年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2022年度收入总计88,762.67万元,支出总计88,762.67万元,与2021年度相比,各增加24,497.6万元,增长38.12%。主要原因是:新冠疫情下相关项目支出增加,基建项目支出增多,人员工资变动。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计79,921.78万元;包括财政拨款收入42,995.43万元(其中,一般公共预算35,217.91万元,政府性基金预算7,777.52万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计53.8%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入22,882.65万元,占收入合计28.63%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入14,043.7万元,占收入合计17.57%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计83,750.44万元,其中基本支出34,236.04万元,占40.88%;项目支出49,514.41万元,占59.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收入总计42,995.43万元,支出总计42,995.43万元,与2021年相比,各增加4817.13万元,增长12.62%。主要原因是新冠疫情下疫情防控相关项目支出大大增加,基建项目支出增多,人员工资变动;财政拨款支出年初预算数31,534.64万元,完成年初预算的136.34%,主要原因是新冠疫情下相关项目支出增加,基建项目支出增多。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出35,217.91万元,占本年支出合计的42.05%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9,703.77万元,增长38.03%。主要原因是:主要原因是新冠疫情下相关项目支出增加,基建项目支出增多。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出35,217.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出424.42万元,占1.21%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出938.19万元,占2.66%;卫生健康(类)支出33,234.95万元,占94.37%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出330.19万元,占0.94%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出290.17万元,占0.82%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,503.08万元,支出决算为35,217.91万元,完成年初预算的132.88%,主要原因是年中追加新冠疫情项目经费及基建项目经费。其中: 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为424.42万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中新增安排了人才专项资金。 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为11.91万元,支出决算为11.91万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算刚好使用完。 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为125.86万元,支出决算为183.59万元,完成年初预算的123.35%,决算数大于预算数的主要原因人员变动,养老基数调整。 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为62.93万元,支出决算为91.8万元,完成年初预算的145.88%,决算数大于预算数的主要原因人员变动,养老基数调整。 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中追加该项目。 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为596.29万元,支出决算为626.88万元,完成年初预算的105.13%,决算数大于预算数的主要原因人员变动,养老基数调整。 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.97万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中追加省补残疾人康复项目。 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为903.6万元,支出决算为863.72万元,完成年初预算的95.59%,决算数小于预算数的主要原因相关行政支出减少。 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务支出(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为215.64万元,支出决算为215.05万元,完成年初预算的99.72%,决算数小于预算数的主要原因部分项目资金尚有结余。 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为1195.95万元,支出决算为1653.7万元,完成年初预算的138.28%,决算数大于预算数的主要原因部分项目区人民医院年中增加公立医院改革与高质量发展示范项目补助等项目经费。 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为1874.81万元,支出决算为2518.39万元,完成年初预算的134.33%,决算数大于预算数的主要原因年中增加修缮改造、设备采购等相关项目经费。 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为3610.75万元,支出决算为3713.16万元,完成年初预算的102.84%,决算数大于预算数的主要原因年中追加部分项目。 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款) 其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为1.43万元,支出决算为1.43万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算数刚好使用完。 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为1233.29万元,支出决算为1169.77万元,完成年初预算的94.85%,决算数小于预算数的主要原因部分项目资金尚有结余。 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务支出(项)。年初预算为7091.62万元,支出决算为6169.76万元,完成年初预算的87%,决算数小于预算数的主要原因部分项目资金略有结余。 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为479.46万元,支出决算为226.9万元,完成年初预算的47.32%,决算数小于预算数的主要原因部分项目资金尚有结余。 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为4031.8万元,支出决算为11410.25万元,完成年初预算的283.01%,决算数大于预算数的主要原因新冠疫情持续,用于疫情防控费用追加。 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为883.88万元,支出决算为577.61万元,完成年初预算的65.35%,决算数小于预算数的主要原因部分项目资金尚有结余。 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。年初预算为130万元,支出决算为97.64万元,完成年初预算的75.11%,决算数小于预算数的主要原因中医药项目尚有资金结余。 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为1310.46万元,支出决算为1510.05万元,完成年初预算的115.23%,决算数大于预算数的主要原因计生奖特扶项目需补助人数增加,项目年中追加资金。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为76万元,支出决算为74.05万元,完成年初预算的97.43%,决算数小于预算数的主要原因部分资金尚有结余。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为116.42万元,支出决算为145.5万元,完成年初预算的124.98%,决算数大于预算数的主要原因人员变动。 卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)。年初预算为1.2万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因年中追加经费。 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为100.7万元,支出决算为77.1万元,完成年初预算的76.56%,决算数小于预算数的主要原因部分项目资金尚有结余。 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康(项)。年初预算为2223.05万元,支出决算为2809.37万元,完成年初预算的126.37%,决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费。 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.48万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初未安排莲都区全额财政供养单位干部职工住房补贴,年中财政追加。 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出。年初预算为0万元,支出决算为309.71万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中新增未成年人思想道德建设及新时代文明实践志愿服务活动、公益广告更换、更新和全区医疗机构强化管理工作经费等项目经费。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为226.03万元,支出决算为290.17万元,完成年初预算的128.37%,决算数大于预算数的主要原因人员变动。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15,938.1万元,其中: 人员经费14,019.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、职业年金、公积金、离退休费、生活补助、抚恤金、 其他对个人和家庭的补助等支出。 公用经费1,918.96万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、材料费、工会经费、职工福利费、物业管理费、 维修(护)费、劳务费、专用材料费、 工会经费、培训费、其他交通费用等商品服务支出等。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2022年度政府性基金预算财政拨款支出7,777.52万元,占本年支出合计的9.29%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加499.27万元,增长6.86%。主要原因是:增加了灵康杏福康旅小镇项目。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2022年度政府性基金预算财政拨款支出7,777.52万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出2,777.52万元,占35.71%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出5,000万元,占64.29%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5031.57万元,支出决算为7,777.52万元,完成年初预算的154.57%,主要原因是年中安排了灵康杏福康旅小镇项目、莲都区美丽健康产业专项规划(规划)等项目、莲都区人民医院改扩建和丽云中心卫生院PPP项目。其中: 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.68万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中增加了2021年办公用房修缮(黄村中心卫生院强电线路改造)项目。 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为31.57万元,支出决算为2745.84万元,完成年初预算的8697.62%,决算数大于预算数的主要原因年中增加了莲都区人民医院改扩建和丽云中心卫生院PPP项目。 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为5000万元,支出决算为5000万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因年中增加莲都区应急医疗救治设施提升工程项目资金使用完全。 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据 (九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为21.89万元,支出决算为17.08万元,完成全年预算的78.02%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格遵循中央八项规定,厉行节俭,严格控制使用数。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无相关因公出国(境)支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.37万元,占78.28%,与2021年度相比,增加0.6万元,增长4.7%,主要原因是公车使用频率增加,运行维护费增加;公务接待费支出决算为3.71万元,占21.72%,与2021年度相比,减少1.3万元,增下降25.95%,主要原因是厉行节俭,严格控制使用数。具体情况如下: (1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。 (2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为16.89万元,支出决算为13.37万元,完成全年预算的79.16%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制使用数。 公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车; 公务用车运行维护费全年预算数为16.89万元,支出决算为13.37万元,完成全年预算的79.16%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制使用数。主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。 (3)公务接待费全年预算数为5万元,支出决算为3.71万元,完成全年预算的74.2%。国内公务接待38批次,累计767人次。主要用于接待上级部门和各县单位来访问等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定,厉行节约,严格控制招待费用。其中: 外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。 其他国内公务接待支出3.71万元,主要用于接待上级部门和各县单位来访问接待38批次,累计767人次。 (十)机关运行经费支出说明 2022年度机关运行经费年初预算数为133.23万元,支出决算为129.13万元,完成年初预算的96.92%,决算数小于预算数的主要原因部分经费未使用完;比2021年度减少1.92万元,下降1.5%,主要原因是厉行节约。 (十一)政府采购支出说明 2022年度政府采购支出总额12,419.82万元,其中:政府采购货物支出12,416.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.89万元。授予中小企业合同金额10,764.15万元,占政府采购支出总额的86.67%。其中,授予小微企业合同金额10,744.15万元,占授予中小企业合同金额的99.81%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.98%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.02%。 (十二)国有资产占有使用情况说明 截至2022年12月31日,莲都区卫生健康局本级及所属各单位共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是巡回诊疗、基层医疗卫生机构公共卫生下乡体检车辆;单价100万元以上设备(不含车辆)9台。 (十三)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,莲都区卫生健康局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目30个,二级项目140个,共涉及资金19,279.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度莲都公共卫生设施建设提升工程、莲都区人民医院改扩建和丽云中心卫生院PPP项目等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金7633.88万元,占政府性基金预算项目支出总额的98.15%。本年无国有资本经营预算项目。 本年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价。 组织对本部门“莲都区卫生健康局本级”等1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出16667.33万元,政府性基金预算支出7633.88万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,一是着力构筑健康屏障,疫情防控成效显著。共设60个采样点满足“3天1检”的常态化核酸检测需求,建有1000个隔离房间,接种新冠疫苗116.8万剂次,着力构筑健康防护屏障。二是致力建设健康莲都,氛围营造有为有位。顺利通过健康丽水考核实地复核,排名全市第二,健康浙江考核连续三年取得优秀等次。164家农村文化礼堂全部完成四进活动全覆盖,共开展活动1235场,参与活动5.4万余人次。顺利通过国卫城市省级暗访,国卫巩固市级督导以总分828.5分获全市第一。三是提升基本公共卫生服务,健康体系保障坚实。全区共建立电子健康档案408642份,完成同质同标城乡参保居民健康体检109302人。四是着眼一老一小关键,健康服务优质共享。实际完成新增2个乡镇建有托育机构,新增托位391个,其中普惠托位273个。已完成眼底筛查400人、口腔健康评估7207人,营养不良风险评估7164人,痴呆状态筛查3598人。五是多部门合作,全速推进专项债项目:“区应急医疗救治设施提升工程”、“公共卫生设施建设提升工程”中多个子项目完工。 2.部门决算中项目绩效自评结果 莲都区卫生健康局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,计生奖、特扶经费项目和参合居民体检经费项目绩效自评具体情况如下: 计生奖、特扶经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为929万元,执行数为927.74万元,完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况:一是我区每年享受对象人数持续增长,到2022年,已享受奖扶对象6183人,特扶对象386人(含并发症对象2人);二是通过奖、特扶金的发放,有利于改善计划生育家庭在生活、养老方面的境况,是社会促进保障制度的逐步建立与完善。发现的问题及原因:一是政策宣传力度不够,部分对象未及时享受到政策优惠措施;二是部分对象因为不想暴露个人隐私而不愿意申请。下一步改进措施:一是加大政策宣传力度,调动村干部工作积极性,及时掌握情况;二是鼓励广大群众自觉实行计划生育,有利于促进群众的生育观念改变和人口与计划生育工作向依法管理、利益导向、优质服务方向转变。 项目单位自评基本情况表 项目名称:计生奖、特扶经费
参合居民体检经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为375万元,执行数为359.35万元,完成预算的95.82%。项目绩效目标完成情况:一是莲都区2021年参保城乡居民体检共计138462人,居民能在早期检查出潜在的疾病,达到早发现、早诊断、早治疗的目的,减少疾病的恶性循环;二是对居民提出科学有效的健康建议,树立积极的健康理念,改善不良的生活习惯,去除不利于健康的因素和生活习惯,提高居民的健康水平。。发现的问题及原因:一是信息化系统较落后,体检系统依靠手工录入体检表,效率较低;二是市、区医疗机构信息未能实现互联互通,居民在其他机构(市直医院或其他区县)就诊和体检结果健康预览不能显示。下一步改进措施:一是升级信息化系统,提高工作效率。;二是加强健康体检宣传。 项目单位自评基本情况表 项目名称:参合居民体检经费
3.财政评价项目绩效评价结果。 无 4.部门评价项目绩效评价结果。 无 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。 20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 22.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):指反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等。 23.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 23.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 24.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)指:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 25.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)指:反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院、和县医院的支出。 26.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)指:反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。 27.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)指:反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。 28.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)指:反映用于乡镇卫生院的支出。 29.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)指:反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。 30.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)指:反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。 31.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)指:反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。 32.卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 33.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)指:反映基本公共卫生服务支出。 34.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)指:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。 35.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)指:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。 五、附件
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