目 录
一、概况.................................................................................................................................( 1 )
(一)部门(单位)职责........................................................................................( 1 )
(二)机构设置...........................................................................................................( 3 )
二、2022年度部门(单位)决算公开表.....................................................................( 4 )
(一)收入支出决算总表.........................................................................................( 4 )
(二)收入决算表(分单位).................................................................................( 4 )
(三)收入决算表(分科目).................................................................................( 5 )
(四)支出决算表(分单位)................................................................................ ( 5 )
(五)支出决算表(分科目).................................................................................( 6 )
(六)财政拨款收入支出决算总表........................................................................( 7 )
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................( 8 )
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................( 9 )
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................................( 9 )
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................................................( 10 )
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表............................................................( 10 )
三、2022年度部门(单位)决算情况说明...................................................................( 10 )
(一)收入支出决算总体情况说明.........................................................................( 10 )
(二)收入决算情况说明............................................................................................( 10 )
(三)支出决算情况说明............................................................................................( 11 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................( 11 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................( 11 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( 16 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( 16 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 18 )
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................................( 18 )
(十)机关运行经费支出说明......................................................................................( 20 )
(十一)政府采购支出说明..........................................................................................( 20 )
(十二)国有资产占有使用情况说明........................................................................( 21 )
(十三)预算绩效情况说明..........................................................................................( 21 )
四、名词解释...............................................................................................................................( 29 )
五、附件.........................................................................................................................................( 32 )
一、概况
(一)部门(单位)职责
1.贯彻执行经济和信息化工作的法律和法规。拟订并组织实施工业和信息化领域行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。
2.监测分析全区经济运行态势,组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施,协调解决经济运行中的重大问题。
3.贯彻实施新型工业化发展战略,统筹推进生态工业高质量发展。组织拟订并实施工业经济发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园区等发展平台建设。
4.负责全区企业技术改造投资管理,牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业,改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向。
5.指导推进工业和信息化领域技术创新,推进产业创新体系和能力建设。推进智能制造,推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。
6.牵头推进绿色制造工程。配合落实清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策,指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
7.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策,指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设,推动工业设计产业发展。
8.统筹推进数字经济发展,组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整,负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用,扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型。优化产业布局。协调推进信息技术公共服务平台建设。
9.组织推进全区信息化工作。协调推进社会信息化建设。协调重大信息通信基础设施建设,推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。
10.负责工业和信息化行业管理,推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化,培育和发展高端装备、生物医药、新材料、节能环保、时尚等产业。
11.培育发展行业龙头企业。牵头推进企业降本减负工作,组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设,推动企业完善治理结构和创新管理。
12.负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调,组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新。开展中小企业梯度培育。优化企业发展环境,综合协调和指导服务中小企业发展。
13.完成区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,丽水市莲都区经济商务局部门决算包括:局本级决算。
纳入丽水市莲都区经济商务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位:无
二、2022年度部门(单位)决算公开表
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计8860.34万元,支出总计8860.34万元,与2021年度相比,各增加4876.48万元,增长122.4%。主要原因是:对企业补助资金大幅增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计8834.94万元;包括财政拨款收入8833.94万元(其中,一般公共预算8821.44万元,政府性基金预算12.5万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.99%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1万元,占收入合计0.01%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计8834.81万元,其中基本支出1497.13万元,占16.94%;项目支出7338.69万元,占83.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计8833.94万元,支出总计8833.94万元,与2021年相比,各增加4881.44万元,增长123.5%。主要原因是对企业补助资金增加大幅提升;财政拨款支出年初预算数5165.32万元,完成年初预算的171.02%,主要原因是3431.76万元的对企业补助资金在年初预算时未纳入。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出8821.44万元,占本年支出合计的99.56%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4881.44万元,增长123.89%。主要原因是:对企业补助资金增加大幅提升。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出8821.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出944.34万元,占10.71%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出182.5万元,占2.1%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出682.62万元,占7.74%;卫生健康(类)支出87.98万元,占1%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出4.22万元,占0.05%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出6704.49万元,占76%;商业服务业等(类)支出140.42万元,占1.59%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出74.88万元,占0.85%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5165.32万元,支出决算为8821.44万元,完成年初预算的170.78%,主要原因是3431.76万元的对企业补助资金在年初预算时未纳入。其中:
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为669.92万元,支出决算为615.54万元,完成年初预算的91.88%,决算数小于预算数的主要原因年度中人员变动,工资调整。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为147.8万元,支出决算为130.44万元,完成年初预算的88.25%,决算数小于预算数的主要原因年度中人员变动,工资调整。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为605.73万元,支出决算为179.00万元,完成年初预算的29.55%,决算数小于预算数的主要原因年度中项目执行情况的变化。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.36万元,决算数大于预算数的主要原因年中二次分配。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为182.5万元,决算数大于预算数的主要原因年中二次分配。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为45.17万元,支出决算为59.56万元,完成年初预算的131.86%,决算数大于预算数的主要原因社保基数调整,机关事业单位养老保险缴费支出增加。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为22.58万元,支出决算为30.11万元,完成年初预算的133.35%,决算数大于预算数的主要原因社保基数调整,机关事业单位职业年金缴费支出增加。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为245.17万元,支出决算为340.65万元,完成年初预算的138.94%,决算数大于预算数的主要原因人员变动及基数调整。
社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为270.33万元,支出决算为252.29万元,完成年初预算的93.33%,决算数小于预算数的主要原因年度中人员自然减少,精减困难补助变动。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为84.91万元,支出决算为79.29万元,完成年初预算的93.38%,决算数小于预算数的主要原因年度中人员变动,医疗支出变动。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8.69万元,支出决算为8.69万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为4.8万元,支出决算为4.22万元,完成年初预算的87.92%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制城乡社区工作开展经费。
资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为309.00万元,决算数大于预算数的主要原因增加了产业发展资金使用。
资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为2963.73万元,支出决算为6395.49万元,完成年初预算的215.79%,决算数大于预算数的主要原因是新增较多企业政策补助资金。
商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为11.66万元,支出决算为140.42万元,完成年初预算的1204.29%,决算数大于预算数的主要原因是新增较多外贸企业政策补助资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为84.83万元,支出决算为74.88万元,完成年初预算的88.27%,决算数小于预算数的主要原因年度中人员变动,住房公积金缴纳减少。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1495.25万元,其中:
人员经费1370.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、代缴社会保险费。
公用经费124.51万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、公劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出12.5万元,占本年支出合计的0.14%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出持平。主要原因是:严格按照实际执行。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出12.5万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出12.5万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为12.5万元,主要原因是新增生态工业“十四五”发展规划经费。其中:
城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为12.5万元,决算数大于预算数的主要原因年度中新增生态工业“十四五”发展规划经费。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4万元,支出决算为2.77万元,完成全年预算的69.25%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是精减办公,应省尽省,公务接待费总体控制在年度预算内。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为2.77万元,占100%,与2021年度相比,增加1.2万元,增长76.43%,主要原因是招商引资多、接待费增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的0公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数小于(或等于)全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数0等于)0全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为4万元,支出决算为2.77万元,完成全年预算的69.25%。国内公务接待23批次,累计160人次。主要用于接待日常公务接待、招商引资客商接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是精减办公,应省尽省,公务接待费总体控制在年度预算内。其中:
外事接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出2.77万元,主要用于接待23批次,累计160人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为131.53万元,支出决算为124.51万元,完成年初预算的94.66%,决算数小于预算数的主要原因人员变动,相应经费使用减少;比2021年度减少7.49万元,下降5.67%,主要原因是精简办公。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额154.42万元,其中:政府采购货物支出8.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.64万元。授予中小企业合同金额154.42万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额154.42万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,莲都区经济商务局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,莲都区经济商务局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目43个,共涉及资金7326.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度城乡社区支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金12.5万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
组织对“莲都区2020年度生态工业扶持资金”“2021年度企业设备补助等资金”等53个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7326.18万元,政府性基金预算支出12.5万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,评定等级优秀良好居多。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.丽水市莲都区经济商务局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,莲都区2020年度生态工业扶持资金项目和2021年度企业设备补助等资金项目绩效自评具体情况如下:
莲都区2020年度生态工业扶持资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为964.59 万元,执行数为964.59 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是2020年区本级规上工业增加值累计13.7亿元,累计增幅8.5%,比全市平均增幅高4个百分点,全市排名第三;政策达到预期效果;二是 进一步减轻企业负担,营造了良好的营商环境,促进了实体经济高质量发展。发现的问题及原因:新经济形势下,企业发展多元化,扶持政策一定程度上存在落地难即执行难的现象。这主要是部分政策只是从宏观层面上考虑中小企业的问题,对中小企业发展的实际变化情况难以预测,导致个别政策门槛偏高,很多中小企业很难享受到政策的优惠。下一步改进措施:扶持政策的制定应当充分考虑本地企业发展的实际情况和实际需求,避免出现政策门槛高的问题。
一、政 策 基 本 概 况 | ||||||||||||||||
政策负责人 | 朱碧影 | 联系电话 | 0578-2278191 | |||||||||||||
地 址 | 邮编 | |||||||||||||||
政策起止时间 | 2019.11.04~2022.07.02 | |||||||||||||||
年初预算金额(万元) | 964.59 | 实际支出金额(万元) | 964.59 | |||||||||||||
其中:中央财政 | ||||||||||||||||
省财政 | ||||||||||||||||
市财政 | ||||||||||||||||
区财政 | 964.59 | |||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
二、支出明细情况 | ||||||||||||||||
支出内容(经济科目) | 预算安排数 | 实际支出数 | ||||||||||||||
支持企业上规模(31299-其他对企业补助) | 260 | 260 | ||||||||||||||
支持企业上台阶(31299-其他对企业补助) | 100 | 100 | ||||||||||||||
新增纳税贡献奖(31299-其他对企业补助) | 477.82 | 477.82 | ||||||||||||||
优秀企业评选(31299-其他对企业补助) | 119.51 | 119.51 | ||||||||||||||
企业家体检(31299-其他对企业补助) | 7.26 | 7.26 | ||||||||||||||
支出合计 | 964.59 | |||||||||||||||
三、绩效目标完成情况 | ||||||||||||||||
预期绩效目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
进一步优化我区企业发展环境,助力企业发展 | 2020年区本级规上工业增加值累计13.7亿元,累计增幅8.5%,比全市平均增幅高4个百分点,全市排名第三。 | |||||||||||||||
政策绩效评价指标 | ||||||||||||||||
评价维度(一级指标) | 二级指标 | 标准 分值 | 三级指标 | 标准 分值 | 评价维度实际得分 | 评价维度等级 | ||||||||||
经济性 (10分) | 政策合理性 | 6 | 依据充分性 | 3 | 3 | 优 | ||||||||||
绩效指标明确合理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
政策科学性 | 2 | 目标科学 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | 政策举措合理 | 2 | 2 | |||||||||||||
效率性 (10分) | 政策执行效率 | 6 | 政策符合度 | 3 | 3 | 优 | ||||||||||
计划完成率 | 3 | 3 | ||||||||||||||
政策管理效率 | 4 | 业务管理效率 | 2 | 2 | ||||||||||||
资金管理效率 | 2 | 2 | ||||||||||||||
有效性 (10分) | 政策效果 | 7 | 项目绩效 | 7 | 6 | 优 | ||||||||||
满意度 | 1 | 项目实施方满意度 | 1 | 1 | ||||||||||||
1 | 项目受益者满意度 | 1 | 1 | |||||||||||||
公开性 | 1 | 政策普惠性 | 1 | 1 | ||||||||||||
自评结论 | 优 | |||||||||||||||
四、评 价 人 员 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签 字 | |||||||||||||
朱碧影 | 总经济师 | 区经商局 | ||||||||||||||
王斐斐 | 企业科科长 | 区经商局 | ||||||||||||||
黄辉 | 企业科副科长 | 区经商局 | ||||||||||||||
项目单位(评价机构)意见: (盖章) 年 月 日 | ||||||||||||||||
主管部门审核意见: (盖章) 年 月 日 | ||||||||||||||||
2021年度企业设备补助等资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为634.44万元,执行数为634.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全年完成工业机器人推广应用51台、规上企业自动化、数字化、智能化改造21家。入选浙江制造精品产品2个(乾麟缝制的“直驱圆刀裁剪机”和瓯宝安防的“温度感应控制自动防火功能高精度闭门器”),省级企业技术中心1家(恒大电气),入选市级数字化车间培育项目1个(特利隆精密机械的“高精度皮带轮数字化车间项目”)。组织乾麟缝制申报省级数字工厂;二是以绿色工厂创建工作为载体,指导园区、企业提高资源综合利用效率,全年组织申报绿色低碳工厂1家。引导企业开展清洁生产、节水型企业创建,提高绿色低碳发展水平,创建浙江省节水型标杆企业1家(中航混凝土)。发现的问题及原因:审核力量不足,审核企业技改项目新入设备需要较强的专业水平且工作量大,需要依托第三方机构审计。下一步改进措施:建议增加第三方专业机构审核力量,增加审核预算资金。
一、政 策 基 本 概 况 | |||||||||||||||||
政策负责人 | 王斐斐 | 联系电话 | 0578-2656926 | ||||||||||||||
地 址 | 丽青路25号 | 邮编 | 323000 | ||||||||||||||
政策起止时间 | 2022.01.01~2022.12.31 | ||||||||||||||||
年初预算金额(万元) | 634.44 | 实际支出金额(万元) | 634.44 | ||||||||||||||
其中:中央财政 | |||||||||||||||||
省财政 | |||||||||||||||||
市财政 | |||||||||||||||||
区财政 | 634.44 | ||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||
二、支出明细情况 | |||||||||||||||||
支出内容(经济科目) | 预算安排数 | 实际支出数 | |||||||||||||||
2021年度企业设备补助等资金(31299-其他对企业补助) | 634.44 | 634.44 | |||||||||||||||
支出合计 | 634.44 | 634.44 | |||||||||||||||
三、绩效目标完成情况 | |||||||||||||||||
预期绩效目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
2021年,区本级实现规上工业增加值15.59亿元,累计增速18.6%。 | 2022年,区本级规上工业增加值首次突破20.4亿元,累计增速6.9%。 | ||||||||||||||||
政策绩效评价指标 | |||||||||||||||||
评价维度(一级指标) | 二级指标 | 标准 分值 | 三级指标 | 标准 分值 | 评价维度实际得分 | 评价维度等级 | |||||||||||
经济性 (10分) | 政策合理性 | 6 | 依据充分性 | 3 | 3 | 优 | |||||||||||
绩效指标明确合理 | 3 | 3 | |||||||||||||||
政策科学性 | 2 | 目标科学 | 2 | 2 | |||||||||||||
2 | 政策举措合理 | 2 | 2 | ||||||||||||||
效率性 (10分) | 政策执行效率 | 6 | 政策符合度 | 3 | 3 | 优 | |||||||||||
计划完成率 | 3 | 3 | |||||||||||||||
政策管理效率 | 4 | 业务管理效率 | 2 | 1 | |||||||||||||
资金管理效率 | 2 | 2 | |||||||||||||||
有效性 (10分) | 政策效果 | 7 | 项目绩效 | 7 | 6 | 优 | |||||||||||
满意度 | 1 | 项目实施方满意度 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | 项目受益者满意度 | 1 | 1 | ||||||||||||||
公开性 | 1 | 政策普惠性 | 1 | 1 | |||||||||||||
自评结论 | 优 | ||||||||||||||||
四、评 价 人 员 | |||||||||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||
韦康 | 副局长 | 区经商局 | |||||||||||||||
王斐斐 | 投资科科长 | 区经商局 | |||||||||||||||
项目单位(评价机构)意见: (盖章) 年 月 日 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见: (盖章) 年 月 日 | |||||||||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指其他用于商贸事务方面的支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位养老支出(项):指用于行政事业单位养老方面的支出。
21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于行政事业单位养老方面的支出。
22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
24.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。
25.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
莲都区经济商务局 | 2020年度进出口奖励资金 | 优 |
莲都区经济商务局 | 莲欢促消费消费券 | 良 |
莲都区经济商务局 | 汽车消费补贴 | 优 |
莲都区经济商务局 | 莲都区2020年度生态工业扶持资金 | 优 |
莲都区经济商务局 | 2021年度支持企业上规模奖励资金 | 优 |
莲都区经济商务局 | 鼓励企业做大做强补助 | 优 |
莲都区经济商务局 | 2021年度企业设备补助等资金 | 优 |
莲都区经济商务局 | 2022年生产方式转型省级示范项目 | 优 |
莲都区经济商务局 | 2021年度支持企业两化融合奖励 | 优 |
莲都区经济商务局 | 培训费 | 良 |
莲都区经济商务局 | 小微园数字化提升 | 优 |
莲都区经济商务局 | 智能化改造 | 优 |
莲都区经济商务局 | 建立进出口产品公共服务检测平台经费 | 良 |
莲都区经济商务局 | 招商引资专项 | 优 |
莲都区经济商务局 | 国有企业幼教退休教师待遇增资 | 优 |
莲都区经济商务局 | 行业管理经费 | 优 |
莲都区经济商务局 | 2021年省商务促进财政专项 | 优 |
莲都区经济商务局 | 电子商务经费 | 优 |
莲都区经济商务局 | 企业现代管理评价 | 优 |
莲都区经济商务局 | 2015年度生态工业绩效评价考核奖励资金 | 优 |
莲都区经济商务局 | 外经贸专项资金 | 优 |
莲都区经济商务局 | 2021年省商务促进财政专项资金 | 优 |
莲都区经济商务局 | 莲都区企业服务综合平台 | 良 |
莲都区经济商务局 | 促消费 | 优 |
莲都区经济商务局 | 稳工稳产 | 优 |
莲都区经济商务局 | 人才专项资金(一) | 优 |
莲都区经济商务局 | 低效专班固定资产采购 | 良 |
莲都区经济商务局 | 低效专班工作经费 | 良 |
莲都区经济商务局 | 干部教育培训经费 | 良 |
莲都区经济商务局 | 人才专项资金(二) | 优 |
莲都区经济商务局 | 抚恤金 | 优 |
莲都区经济商务局 | 莲都区生态工业“十四五”发展规划 | 优 |
莲都区经济商务局 | 市场强化管理工作经费 | 良 |
莲都区经济商务局 | 产业链预警机制能源数据采集技术服务 | 优 |
莲都区经济商务局 | 电商综合体第三周年运营考核奖励资金 | 优 |
莲都区经济商务局 | 2020年莲都区生态工业信息化项目 | 优 |
莲都区经济商务局 | 2021年工业机器人补助 | 优 |
莲都区经济商务局 | 省拨中小企业资金 | 优 |
莲都区经济商务局 | 自行返岗奖励 | 优 |
莲都区经济商务局 | 电子商务发展专项补助 | 优 |
莲都区经济商务局 | 2020年促进开放经济稳定增长专项资金 | 优 |
莲都区经济商务局 | 2022年促经济稳定增长专项资金 | 优 |
莲都区经济商务局 | 清洁生产企业补助 | 优 |
莲都区经济商务局 | 留莲员工春节消费券 | 优 |
莲都区经济商务局 | 低效企业整治工作风险评估 | 优 |
莲都区经济商务局 | 向上争取工作经费 | 优 |
莲都区经济商务局 | 产业链提升方案编制 | 优 |
莲都区经济商务局 | 莲都区2021年度专精特新企业、省级示范平台、2022年园区外企业推荐就业奖、首次来莲奖 | 优 |
莲都区经济商务局 | 2021年企业技术中心等奖补 | 优 |
莲都区经济商务局 | 支持首次上规企业加快生产奖励 | 优 |
莲都区经济商务局 | 数字赋能共同富裕暨《浙江省数字经济促进条例》26县深度行·丽水莲都站活动 | 优 |
莲都区经济商务局 | 支持企业安全生产管理提升补助 | 优 |
莲都区经济商务局 | 产业链预警经费 | 良 |










