目 录
一、概况( 1 )
(一)部门职责( 1 )
(二)机构设置( 1 )
二、2022年度部门决算公开表( 2 )
(一)收入支出决算总表( 2 )
(二)收入决算表(分单位)( 3 )
(三)收入决算表(分科目)( 3 )
(四)支出决算表(分单位)( 3 )
(五)支出决算表(分科目)( 4 )
(六)财政拨款收入支出决算总表( 5 )
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表( 6 )
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表( 7 )
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表( 7 )
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表( 8 )
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表( 8 )
三、2022年度部门决算情况说明( 8 )
(一)收入支出决算总体情况说明( 8 )
(二)收入决算情况说明( 8 )
(三)支出决算情况说明( 9 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明( 9 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明( 9 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明( 13 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明( 14 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明( 16 )
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明( 16 )
(十)机关运行经费支出说明( 18 )
(十一)政府采购支出说明( 18 )
(十二)国有资产占有使用情况说明( 19 )
(十三)预算绩效情况说明( 19 )
四、名词解释( 25 )
五、附件( 28 )
一、概况
(一)部门职责
1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。
2.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
4.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设作出贡献。
5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
6.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。
7.指导和管理各类残疾人社团组织。
8.开展残疾人事业的交流与合作。
9.指导乡镇(街道)残联的业务工作。
10.承担区委、区政府和市残联交办的其他工作。
(二)机构设置
从预算单位构成看,丽水市莲都区残疾人联合会(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入丽水市莲都区残疾人联合会(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.丽水市莲都区残疾人联合会(本级)
2.丽水市莲都区残疾人劳动就业服务所
二、2022年度部门决算公开表











三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3,496.93万元,支出总计3,496.93万元,与2021年度相比,各减少1,894.47万元,下降35.14%。主要原因是:项目经费减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计3,448.78万元;包括财政拨款收入3,437.69万元(其中,一般公共预算3,289.33万元,政府性基金预算148.35万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.68%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入11.09万元,占收入合计0.32%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计3,450.44万元,其中基本支出432.44万元,占12.53%;项目支出3,018.01万元,占87.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3,437.69万元,支出总计3,437.69万元,与2021年相比,各减少1,803.86万元,下降34.41%。主要原因是项目经费减少;财政拨款支出年初预算数3,933.91万元,完成年初预算的87.39%,主要原因是项目支出减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,289.33万元,占本年支出合计的95.33%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,818.21万元,下降35.60%。主要原因是:项目支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,289.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出3,240.99万元,占98.53%;卫生健康(类)支出20.84万元,占0.63%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0.23万元,占0.01%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出27.26万元,占0.83%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,810.11万元,支出决算为3,289.33万元,完成年初预算的86.33%,主要原因是项目支出减少。其中:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为17.56万元,支出决算为25.32万元,完成年初预算的144.19%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为8.78万元,支出决算为12.66万元,完成年初预算的144.19%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为9.66万元,支出决算为9.66万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为228.46万元,支出决算为243.03万元,完成年初预算的106.38%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为364.16万元,支出决算为334.58万元,完成年初预算的91.88%,决算数小于预算数的主要原因省补残疾人康复项目支出减少。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为756.54万元,支出决算为672.29万元,完成年初预算的88.86%,决算数小于预算数的主要原因残疾人就业项目支出减少。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。年初预算为20.00万元,支出决算为12.97万元,完成年初预算的64.85%,决算数小于预算数的主要原因残疾人体育项目支出减少。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为1762.55万元,支出决算为1619.33万元,完成年初预算的91.87%,决算数小于预算数的主要原因其他残疾人事业项目支出减少。
社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款) 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)。年初预算为552.00万元,支出决算为25.84万元,完成年初预算的4.68%,决算数小于预算数的主要原因财政代缴城乡居民基本养老保险费项目支出减少。
社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款) 财政代缴其他社会保险费支出(项)。年初预算为35.00万元,支出决算为285.31万元,完成年初预算的815.17%,决算数大于预算数的主要原因财政代缴其他社会保险费项目支出增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为16.65万元,支出决算为16.55万元,完成年初预算的99.40%,决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.41万元,支出决算为4.30万元,完成年初预算的97.51%,决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。
节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为7.44万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因本年无生态保护支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因全额财政供养单位干部职工住房货币分配补贴未纳入年初预算。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为26.88万元,支出决算为27.26万元,完成年初预算的101.41%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出432.44万元,其中:
人员经费394.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费37.46万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出 。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出148.35万元,占本年支出合计的4.3%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加14.35万元,增长10.71%。主要原因是:项目支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出148.35万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出24.25万元,占16.35%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出124.1万元,占83.65%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为123.80万元,支出决算为148.35万元,完成年初预算的119.83%,主要原因是2022年省民生实事重要公共场所无障碍改造等项目未纳入年初预算。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.49万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因2022年省民生实事重要公共场所无障碍改造等项目未纳入年初预算。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.77万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因2022年省民生实事重要公共场所无障碍改造等项目未纳入年初预算。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为123.80万元,支出决算为124.10万元,完成年初预算的100.24%,决算数大于预算数的主要原因省补残疾人康复项目支出增加。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.81万元,支出决算为0.81万元,完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本年无因公出国(境)安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本年无公务用车购置及运行维护安排;公务接待费支出决算为0.81万元,占100%,与2021年度相比,减少0.19万元,下降18.85%,主要原因是接待人次减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无因公出国(境)安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无公务用车购置及运行维护安排。
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无公务用车购置安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无公务用车运行维护安排。主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为0.81万元,支出决算为0.81万元,完成全年预算的100%。国内公务接待10批次,累计81人次。主要用于接待餐费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中:
外事接待支出0万元,主要用于国外来访接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.81万元,主要用于国内来访接待10批次,累计81人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为29.43万元,支出决算为29.75万元,完成年初预算的101.09%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,支出增加;比2021年度减少8.69万元,下降22.60%,主要原因是日常公用经费使用减少。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额120.33万元,其中:政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.34万元。授予中小企业合同金额120.33万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额120.33万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,丽水市莲都区残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公务车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,丽水市莲都区残疾人联合会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目23个,共涉及资金3,189.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度残疾人无障碍进家庭1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金148.35万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是127名残疾儿童享受基本康复服务与补贴,配发辅具705人,精准康复服务7952人;二是1063名残疾人及残疾人家庭子女享受了学前教育、义务教育、普通高中、大中专院校助学补贴;三是建成规范性残疾人之家16家,为396名精神智力和重度残疾人提供庇护服务;四是为所有持证残疾人参保了残疾人意外伤害综合险,为5944名残疾人缴纳了城乡居民医疗保险;五是为277名残疾人提供技能培训,652名残疾人获得就业创业扶持。。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
丽水市莲都区残疾人联合会随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,省补残疾人康复项目项目和残疾人助学补助项目绩效自评具体情况如下:
省补残疾人康复项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,自评结论为“优秀”。项目全年预算为471.26万元,,执行数为465.65万元,执行率为98.8%。项目绩效目标完成情况:一是残疾儿童康复扎实开展2022年共有127名残疾儿童享受基本康复服务与补贴,包括肢体17人、听力语言7人、智力40人、孤独症63人。有需求且符合条件的残疾儿童随到随办,100%得到基本康复服务和补贴。二是“三助”行动推进精准康复服务。2022年扎实有序地开展各项康复辅具适配服务,共支出金额74.05万元。为有需求残疾人免费配发助听器248只、安装假肢16条、赠送各类轮椅258辆、护理床16件、盲人智能眼镜30副,髋(膝)关节置换手术补助4例,赠送或补贴助行器、手杖、防走失定位器等小额辅具140件,有效地改善了残疾人的生活,为他们以后的工作、生活和学习提供了方便。三是残疾人社区康复全覆盖。根据《关于修订《莲都区残疾人社区康复站的管理办法》的通知》(莲残〔2017〕77号)文件,残疾人在居住社区内的卫生服务中心由康复师指导康复训练或上门提供康复服务。全区23家残疾人社区康复站家庭医生签约服务残疾人9423人,给予每人每年10元的签约经费补助合计94230元;对签约重点残疾人提供7952次上门服务,再另增加15元/次的签约经费补助合计119280元;开展“馨爱助残·家庭康护”试点工作,医生服务次数共524次,服务费共计26200元,康复协调员服务次数共523次,服务费共计10460元。2022年拨付莲都区残疾人社区康复补助经费25.02万元。发现的问题及原因:因近年来新办证的残疾儿童增长较多,导致儿童康复费用预算难以准确制定。下一步改进措施:根据精准康复要求,在动态更新调查入户过程中,对残疾人的康复需求做全面的调查,录入系统进行汇总,做为次年康复服务的依据。今后将根据前一年的实际康复经费做预算。
项目单位自评基本情况表
项目名称:省补残疾人康复
一、项 目 基 本 概 况 |
项目负责人 | 叶舒敏 | 联系电话 | 2602601 |
地 址 | 莲都区囿山路568号 | 邮编 | 323000 |
项目起止时间 | 20220101~20221231 |
预算金额(万元) | 471.26 | 实际支出金额(万元) | 465.65 |
其中:中央财政 | 101.8 |
省财政 | 369.46 |
市财政 |
|
区财政 |
|
其它 |
|
二、项目支出明细情况 |
支出内容(经济科目) | 预算安排数 | 实际支出数 |
其他商品和服务支出 | 338.91 | 333.8 |
其他对个人和家庭的补助 | 71 | 71 |
其他劳务费支出 | 0.45 | 0.15 |
咨询费 | 0.4 | 0.3 |
培训费 | 0.5 | 0.4 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 60 | 60 |
支出合计 | 471.26 | 465.65 |
三、项目绩效目标完成情况 |
预期及调整情况 | 实际完成情况 |
配置辅助器具残疾人人数≥500人 残疾儿童康复人数≥100人 精神康复服务人数≥6000人 配发的辅助器具合格率=100% 残疾人对辅助器具的需求和质量意识有所提高 受助残对象满意率≥95% | 配置辅助器具残疾人人数705人 残疾儿童康复人数127人 精神康复服务人数7952人 配发的辅助器具合格率=100% 残疾人对辅助器具的需求和质量意识有所提高 受助残对象满意率98% |
自评结论 | 优 |
四、评价人员 |
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话及手机 |
谭洁平 | 区残联 | 办公室主任 | 2027073 |
叶舒敏 | 区残联 | 康复科科长 | 2602601 |
徐伟芳 | 区残联 |
| 2131908 |
残疾人助学补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为“优秀”。项目全年预算为203万元,,执行数为203万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况:在原来残疾人助学基础上,补助政策向下延升,实现从学前教育到高中的15年教育及大中专助学政策全覆盖,有效阻断贫困代际传递,保证残疾人和残疾人子女“人人有学上、个个有技能、家家有希望”。2022年对学前教育、义务教育、普通高中、大中专院校,共计有1063人享受补贴,共补贴金额203万元。发现的问题及原因:有部分因信息传达问题未能及时申请,需要加强宣传力度。下一步改进措施:加大宣传力度,通过媒体、短信、乡镇街道、村社区等途径,形成多渠道宣传渠道,最大程度的保障残疾人利益。
项目单位自评基本情况表
项目名称:残疾人助学补助
一、项 目 基 本 概 况 |
项目负责人 | 潘健锋 | 联系电话 | 2025969 |
地 址 | 囿山路568号 | 邮编 | 323000 |
项目起止时间 | 2022.1~2022.12 |
预算金额(万元) | 203 | 实际支出金额(万元) | 203 |
其中:中央财政 |
|
省财政 |
|
市财政 |
|
区财政 | 203 |
其它 |
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二、项目支出明细情况 |
支出内容(经济科目) | 预算安排数 | 实际支出数 |
助学金 | 203 | 203 |
|
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支出合计 | 203 | 203 |
三、项目绩效目标完成情况 |
预期及调整情况 | 实际完成情况 |
公办学前教育或高中教育学费补助人数 ≥ 100 人 义务教育补助人数 ≥ 500 人 残疾人及残疾人家庭子女大中专教育补助人数 ≥ 250 人 残疾学生及残疾人家庭子女入学率有所提高 残疾人及残疾人家庭子女大中专教育补助受助对象满意率 ≥ 95 % | 公办学前教育和普通高中教育学费补贴174人,义务教育518人,残疾人及残疾人家庭子女大中专教育补助人数371人,残疾学生及残疾人家庭子女入学率有所提高。 残疾人及残疾人家庭子女大中专教育补助受助对象满意率 ≥ 98 %。 |
自评结论 | 优 |
四、评价人员 |
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话及手机 |
谭洁平 | 莲都区残联 | 办公室主任 | 2027073 |
潘健锋 | 莲都区残联 | 劳服所干部 | 2025969 |
3.财政评价项目绩效评价结果。无
4.部门评价项目绩效评价结果。无
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位职业年金缴费支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保障缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
2022部门项目支出绩效自评结果清单
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 自评结果 |
|
1 | 莲都区残联 | 省补残疾人康复 | 优 |
2 | 莲都区残联 | 残疾人服务能力提升工程财政专项激励资金 | 优 |
3 | 莲都区残联 | 残疾人之家 | 优 |
4 | 莲都区残联 | 残疾人助学补助 | 优 |
5 | 莲都区残疾人劳动就业服务所 | 省补残疾人就业扶贫 | 良 |
6 | 莲都区残疾人劳动就业服务所 | 残疾人社会保险及商业险补助 | 优 |
7 | 莲都区残联 | 法律顾问费 | 优 |
8 | 莲都区残联 | 残疾人无障碍进家庭 | 优 |
9 | 莲都区残联 | 省补残疾人大学生学费及住宿费减免 | 良 |
10 | 莲都区残联 | 无障碍社区创建 | 优 |
11 | 莲都区残联 | 省补残疾人文化宣传费用 | 优 |
12 | 莲都区残联 | 残疾人文化宣传专项 | 优 |
13 | 莲都区残联 | 残疾人慰问 | 优 |
14 | 莲都区残联 | 组织建设费用 | 优 |
15 | 莲都区残联 | 残疾人体育 | 优 |
16 | 莲都区残联 | 省补残疾基本状况动态更新工作经费 | 优 |
17 | 莲都区残联 | 省补残疾人工作者队伍建设经费 | 优 |
18 | 莲都区残联 | 市区共建无障碍环境区创建专项经费 | 良 |
19 | 莲都区残联 | 物业管理费 | 优 |
20 | 莲都区残联 | 省补山区26县残疾人事业补助资金 | 优 |
21 | 莲都区残联 | 2022年省民生实事重要公共场所无障碍改造等项目 | 优 |
22 | 莲都区残联 | 第八次残疾人代表大会 | 优 |
23 | 莲都区残疾人劳动就业服务所 | 省补残疾人商业补充险 | 优 |
24 | 莲都区残疾人劳动就业服务所 | 就业服务机构工作补助 | 优 |
丽水市莲都区残疾人联合会(汇总)2022年决算公开 .XLS
丽水市莲都区残疾人联合会(本级)2022年决算公开.doc
丽水市莲都区残疾人联合会(本级)2022年决算公开.XLS
丽水市莲都区残疾人劳动就业服务所2022年决算公开.doc
丽水市莲都区残疾人劳动就业服务所2022年决算公开.XLS
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