目 录 一、概况...........................................( 1 ) (一)部门职责......................................................................( 1 ) (二)机构设置......................................................................( 1 ) 二、2022年度部门决算公开表........................( 2 ) (一)收入支出决算总表......................................................( 2 ) (二)收入决算表(分单位)..............................................( 2 ) (三)收入决算表(分科目)..............................................( 3 ) (四)支出决算表(分单位)..............................................( 3 ) (五)支出决算表(分科目)..............................................( 4 ) (六)财政拨款收入支出决算总表......................................( 5 ) (七)一般公共预算财政拨款支出决算表.........................( 6 ) (八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................( 7 ) (九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............( 7 ) (十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................( 7 ) (十一)财政拨款“三公”经费支出决算表..........................( 8 ) 三、2022年度部门决算情况说明......................( 8 ) (一)收入支出决算总体情况说明.....................................( 8 ) (二)收入决算情况说明......................................................( 8 ) (三)支出决算情况说明......................................................( 8 ) (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................( 9 ) (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............( 9 ) (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...( 13 ) (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说.( 13 ) (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................................................................( 13 ) (九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............( 14 ) (十)机关运行经费支出说明.............................................( 16 ) (十一)政府采购支出说明.................................................( 16 ) (十二)国有资产占有使用情况说明................................( 16 ) (十三)预算绩效情况说明.................................................( 17 ) 四、名词解释......................................( 29 ) 五、附件..........................................( 33 ) 一、概况 (一)部门职责 组织开展思想理论教育,积极向党员、干部和群众宣讲党的理论和路线、方针、政策;组织开展群众文化和社科知识普及活动,促进文化事业和产业发展,充实丰富群众文化生活;管好用好宣传文化阵地,组织开展对外宣传,加强互联网宣传和管理工作,营造良好的社会舆论氛围;组织开展群众性精神文明创建活动,培育社会文明新风尚;组织开展基层干部群众思想动态调查研究,提出对策建议;加强城乡基层宣传文化队伍建设,为推动社会主义文化大发展大繁荣提供坚强的组织保证和人才支持。 (二)机构设置 从预算单位构成看,中共丽水市莲都区委宣传部(本级)部门决算包括:部本级决算。 纳入中共丽水市莲都区委宣传部(本级)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1. 中共丽水市莲都区委宣传部(本级) 二、2022年度部门决算公开表 三、2022年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2022年度收入总计2,236.74万元,支出总计2,236.74万元,与2021年度相比,各减少472.65万元,下降17.45%。主要原因是:本年度项目支出减少。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计2,114.57万元;包括财政拨款收入2,089.87万元(其中,一般公共预算2,089.87万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计98.83%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入24.7万元,占收入合计1.17%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计2,110.87万元,其中基本支出680.9万元,占32.26%;项目支出1,429.97万元,占67.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收入总计2,089.87万元,支出总计2,089.87万元,与2021年相比,各减少497.35万元,下降19.23%。主要原因是本年度项目支出减少;财政拨款支出年初预算数8,022.84万元,完成年初预算的26.05%,主要原因是本年度项目支出减少。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出2,089.87万元,占本年支出合计的99.01%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少241.92万元,下降10.38%。主要原因是:本年度项目支出减少。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出2,089.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出550.66万元,占26.35%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出26.25万元,占1.26%;文化旅游体育与传媒(类)支出944.07万元,占45.17%;社会保障和就业(类)支出68.83万元,占3.29%;卫生健康(类)支出32.45万元,占1.55%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出409.02万元,占19.57%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出58.59万元,占2.8%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,022.84万元,支出决算为2,089.87万元,完成年初预算的26.05%,主要原因是归口区委宣传部管理的莲都区经常化创建文明城市领导小组办公室的全区经常化创建工作经费项目分配到乡镇街道和重点区直部门。其中: 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为312.09万元,支出决算为315.57万元,完成年初预算的101.12%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为219.15万元,支出决算为205.47万元,完成年初预算的93.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为29.92万元,支出决算为29.62万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为5.00万元,支出决算为4.92万元,完成年初预算的98.40%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为22.50万元,支出决算为21.34万元,完成年初预算的94.85%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为221.00万元,支出决算为64.80万元,完成年初预算的29.33%,决算数小于预算数的主要原因是本年度项目支出减少。 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为53.70万元,支出决算为47.97万元,完成年初预算的89.33%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为1765.92万元,支出决算为831.30万元,完成年初预算的47.08%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为31.91万元,支出决算为42.25万元,完成年初预算的132.41%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为15.96万元,支出决算为21.12万元,完成年初预算的132.33%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为6.12万元,支出决算为5.46万元,完成年初预算的89.22%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为33.99万元,支出决算为20.70万元,完成年初预算的60.90%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.75万元,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为5,244.37万元,支出决算为409.02万元,完成年初预算的7.80%,决算数小于预算数的主要原因是本年度项目支出减少。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为61.21万元,支出决算为58.59万元,完成年初预算的95.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出680.9万元,其中: 人员经费604.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。 公用经费76.34万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.23万元,支出决算为8.23万元,完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为8.23万元,占100%,与2021年度相比,减少0.91万元,下降9.96%,主要原因是本年度公务接待费减少。具体情况如下: (1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无因公出国(境)费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费。 (2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费。 公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车; 公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 (3)公务接待费全年预算数为8.23万元,支出决算为8.23万元,完成全年预算的100%。国内公务接待78批次,累计825人次。主要用于接待上级及兄弟县市来莲都区政策调研、学习考察、工作交流等。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中: 外事接待支出0万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。 其他国内公务接待支出8.23万元,主要用于接待上级及兄弟县市来莲都区政策调研、学习考察、工作交流等。接待78批次,累计825人次。 (十)机关运行经费支出说明 2022年度机关运行经费年初预算数为62.09万元,支出决算为76.34万元,完成年初预算的122.95%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整,本年度机关运行经费增加;比2021年度增加10.47万元,增长20.29%,主要原因是人员调整,本年度机关运行经费增加。 (十一)政府采购支出说明 2022年度政府采购支出总额837.7万元,其中:政府采购货物支出175.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出662.47万元。授予中小企业合同金额837.7万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额837.7万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.92%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.08%。 (十二)国有资产占有使用情况说明 截至2022年12月31日,中共丽水市莲都区委宣传部本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。 (十三)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,区委宣传部组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目16个,共涉及资金8098.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。 本年无政府性基金预算项目。 本年无国有资本经营预算项目。 组织对“对外媒体合作”“农村文化礼堂”等16个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8098.12万元,政府性基金预算支出0万元。无委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。 组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是推动党的二十大精神落地落实。二是推动正面主流舆论传播更加向上。三是推动文化事业产业繁荣发展。四是推动新时代文明新风深入人心。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果 区委宣传部随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,对外媒体合作项目和农村文化礼堂项目绩效自评具体情况如下: 对外媒体合作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为451万元,执行数为450.9万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况:2022年外宣平台建设项目根据预期的目标设定情况落实到位,切实加强创新了新闻宣传,全年在中央、省市级主流媒体推发报道400余篇,为莲都发展创造良好舆论氛围。 一是紧跟主题、加强策划,借力大媒体唱响好声音。这一年,莲都故事频频亮相重量级媒体。特别值得一说的,是今年5月3日中央电视台《走进老区看新貌》节目报道古堰画乡,在长达4分20秒的直播中展示了古堰画乡以文润富打造“精神共富”特色小镇先行样板。当晚,古堰画乡亮相中央电视台《新闻联播》,这是莲都有史以来分量最重的一次央视亮相。二是在央视报道方面,还有4月5日中央电视台CCTV1播出《浙江丽水艾飘香》,莲都春景美食霸屏长达4分多钟;5月22日中央电视台《朝闻天下》栏目和6月21日央视新闻频道《新闻直播间》聚焦莲都,关注枇杷销售情况和点赞莲都智能大棚。三是莲都三度登上人民日报纸媒。2月23日,人民日报 07版用千余字记述了莲都老娘叶美英57年坚持为部队官兵送菜的军民鱼水情。6月12日,人民日报头版头条《推动长江经济带高质量发展》用单独一段介绍古堰画乡村民吃上生态饭。11月14日,人民日报头版头条《发展乡村特色产业》中以老竹镇莲鸭共生为典型案例阐述我国农业打好特色牌不断优化产品供给。 二是深挖线索、讲好故事,借助小事件打造大流量。7月25日,莲都一名4岁小男孩从窗台坠落,所幸被几名好心的邻居用被子接住。新华社、人民日报、央视新闻等央媒账号及浙江日报、浙江新闻客户端、天目新闻客户端、中国蓝新闻客户端、丽水网等省市主流媒体先后开展报道。微博话题在@新华社、@人民日报、@都市快报等知名媒体官微的传播扩散下阅读量达1.07亿次。其中,#邻居用被子接住4楼坠楼孩子#登上热搜榜,最高居第15位,阅读量超7800万。今年10月,莲都区花园路上一家理发店3个月内为民工和环卫工人免费理发1000多人次,但因为不收费导致他们不敢再来。后涨价至10块,反而来店里理发的人更多。这种双向奔赴的温暖受到人民网、人民日报客户端、人民网官微官博的关注,总阅读量近50万。这些凡人小事借助大平台大媒体的力量,迅速向全网传播,勾勒出一座城市的温情气质。 三是触角延伸、优化外宣工作好做法。组建全区国际传播队伍,在推特开设莲都官方账号,根据窗口通指令要求开展国际传播工作。借力宁波杂志社拍摄《能到你家吃饭吗》节目两期,海外传播官土耳其人Erdem采访乡村大厨陈海伟、参与农村喜宴,短视频投放在推特、脸书等国际平台。结合实际,优化外宣合作方式。根据外宣工作不断提高的要求和财政紧张的实际情况,优化外宣合作布局,拟在下一年度合作中增加人民日报、中央电视台、新华社等重量级媒体的比重,为最大程度唱响莲都好声音不断努力。 发现的问题及原因:经莲都区委宣传部预算绩效管理小组综合评价分析,外宣平台建设项目2022年经费预算为450.9万元,该经费支出符合预期安排。存在的主要问题是评价该项目的效益目标大多为定性目标,不易衡量评估。 下一步改进措施:针对2022年外宣平台建设经费使用出现的问题,莲都区委宣传部预算绩效管理小组提出以下意见与建议:1、积极争取区委、区政府高度重视,继续开展与主流媒体的战略合作,制定更加科学合理的年度经费预算。2、更加严格规范财务制度,建立完善政府采购业务内部管理制度,通过建章立制,使采购业务更加规范。3、建议财政部门加强对预算绩效管理人员的业务培训和指导,持续改进预算绩效管理方式方法,提高科学化水平。 项目单位自评基本情况表 项目名称:
农村文化礼堂项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为978万元,执行数为900万元,完成预算的92.02%。项目绩效目标完成情况:莲都区按照省市的统一部署紧紧围绕“文化礼堂、精神家园”定位,全力推进文化礼堂“建、管、用、育”走深走实,截至2022年底,莲都区共建成各具特色的文化礼堂182家,实现500人以上行政村农村文化礼堂全覆盖,呈现出由“盆景”变“风景”,由“风景”变“风尚”的生动局面。大港头镇、老竹畲族镇、仙渡乡被评为浙江省农村文化礼堂建设示范乡镇,全区共建有五星级文化礼堂14个、四星级文化礼堂17个。 一是强化政策宣传。组织“莲响”青年宣讲员、小荷志愿宣讲员等宣传队伍,围绕党的二十大精神、“共同富裕”、省第十五次党代会等主题,通过快板、三句半等多种接地气的形式进入农村文化礼堂,承办“千场微党课进礼堂”党的二十大精神微型党课巡讲等活动,2022年共计开展宣讲活动200余场,覆盖15000人次。 二是强化乡土特色。培育乡村春晚活动品牌,组织“村晚指导员”到各村开展文化节目创作、文化队伍辅导等,2022年年初开展云春晚4台、家庭春晚14个。培育传统文化品牌。结合传统节日开展“三月三畲文化”、“双龙庙会”、“太平庙会”等传统民俗活动,利山村、沙溪村等文化礼堂搭建畲族舞台,创作《畲风》舞台剧作品等各具有畲族文化特色的表演活动。 三是强化服务群众。积极开展“文化礼堂送服务”工作,整合各单位服务资源,建立“大菜单”制度,根据群众文化需求,并做好内容配送服务,推动教育教化、乡风乡愁、礼节礼仪、家德家风、文化文艺、法治宣传、科学普及等近百种服务形式进礼堂。 发现的问题及原因:经莲都区委宣传部预算绩效管理小组综合评价分析,农村文化礼堂项目2022年经费预算为978万元,实际支付900万元,该经费支出符合预期安排。存在的主要问题由于前期农村文化礼堂新建项目需组织验收等程序,拨付时间较迟。 下一步改进措施:针对2022年农村文化礼堂经费使用出现的问题,莲都区委宣传部预算绩效管理小组提出以下意见与建议:一是积极争取上级部门及区委、区政府高度重视,大力推进文化礼堂“建管用育”工作,制定更加科学合理的年度经费预算。二是更加严格规范财务制度,建立完善政府采购业务内部管理制度,通过建章立制,使采购业务更加规范。三是建议财政部门加强对预算绩效管理人员的业务培训和指导,持续改进预算绩效管理方式方法,提高科学化水平。 项目单位自评基本情况表 项目名称:农村文化礼堂
3.财政评价项目绩效评价结果。 无。 4.部门评价项目绩效评价结果。一是推动党的二十大精神落地落实。二是推动正面主流舆论传播更加向上。三是推动文化事业产业繁荣发展。四是推动新时代文明新风深入人心。具体报告见附件。 说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 18. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 19. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。 20. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。 21. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 22. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。 23. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。 24. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。 25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 26. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 27. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。 28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 30. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。 31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 五、附件
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