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莲都区白云街道办事处 2020年度部门(单位)决算 目录 一、概况......................................................................................................................................................( 1 ) (一)部门(单位)职责.............................................................................................................( 1 ) (二)机构设置...............................................................................................................................( 2 ) 二、2020年度部门(单位)决算公开表..........................................................................................( 2 ) 三、2020年度部门(单位)决算情况说明......................................................................................( 2 ) (一)收入支出决算总体情况说明...........................................................................................( 2 ) (二)收入决算情况说明.............................................................................................................( 3 ) (三)支出决算情况说明.............................................................................................................( 3 ) (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................................( 3 ) (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................................( 3 ) (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 11) (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 11 ) (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 12 ) (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 12) (十)机关运行经费支出说明...................................................................................................( 15 ) (十一)政府采购支出说明........................................................................................................( 15) (十二)国有资产占有情况说明...............................................................................................( 15 ) (十三)预算绩效情况说明........................................................................................................( 16 ) 四、名词解释............................................................................................................................................( 18 ) 一、概况 (一)部门(单位)职责 (一)部门职责 1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,推进街道社区(村)党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建“浙江二十条”,全面加强基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化“基层治理四平台”建设,进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。 2. 加强公共管理。推进区域发展,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划,参与做好辖区公共服务设施建设规划,配合做好城市有机更新,推动辖区健康有序可持续发展。实施综合管理,落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职能,落实辖区内相关行政事务的常态化管理,统筹协调区域内相关力量,协助做好监督检查等事中事后监管工作,组织开展群众监督和社会监督。领导基层自治,组织村(社区)居民和单位参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村(社区)居民等社会力量参与村(社区)治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道村(社区)。 3.加强公共安全。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。全面加强全科网格建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。 4. 加强公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制,推进街道便民服务平台标准化建设,深化“一窗受理、集成服务”改革,提升群众获得感和幸福感。 5. 法律、法规、规章和上级交办的其他事项。 (二)机构设置 (部门)从预算单位构成看,丽水市莲都区白云街道办事处部门决算包括:本级决算。 纳入丽水市莲都区白云街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无 (单位)从预算单位构成看,本单位内设:党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、社会治理办公室(挂社会治安综合治理中心牌子)、绿色发展办公室、财政管理办公室、城市管理办公室、社会事务综合服务中心(挂“最多跑一次”中心、退役军人服务站牌子)。 二、2020年度部门(单位)决算公开表 详见附表。 三、2020年度部门(单位)决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计13,241.5万元,支出总计13,241.5万元,与2019年度相比,各增加5395.79万元,增长68.77%。主要原因是:华东药用植物园项目收购补偿费资金较大。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计10,105.96万元;包括财政拨款收入3,398.76万元(其中,一般公共预算3,398.76万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计33.63%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入6,707.19万元,占收入合计66.37%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计7,244.86万元,其中基本支出1,995.03万元,占27.54%;项目支出5,249.83万元,占72.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计4,062.02万元,支出总计4,062.02万元,与2019年相比,各增加878.19万元,增长27.58%。主要原因是年中项目经费追加较大;财政拨款支出年初预算数1334.29万元,完成年初预算的304.43%,主要原因是项目经费未纳入年初预算。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出3,198.25万元,占本年支出合计的44.15%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加798.52万元,增长33.27%。主要原因是:年中项目经费追加较大。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出3,198.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,320.96万元,占41.3%;国防(类)支出1.16万元,占0.04%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出12万元,占0.38%;社会保障和就业(类)支出293.32万元,占9.17%;卫生健康(类)支出82.51万元,占2.58%;节能环保(类)支出39.74万元,占1.24%;城乡社区(类)支出1,078.99万元,占33.74%;农林水(类)支出276.48万元,占8.64%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出85.21万元,占2.66%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出7.88万元,占0.25%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1334.29万元,支出决算为3,198.25万元,完成年初预算的239.70%,主要原因是项目经费未纳入年初预算。其中: 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.89万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为608.65万元,支出决算为1,102.77万元,完成年初预算的181.18 %,决算数大于预算数的主要原因人员变动、正常调资等预算追加;财政不保障部分年终奖金等支出。 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为155.94万元,支出决算为144.29万元,完成年初预算的92.53 %,决算数小于预算数的主要原因上年指标结转。 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为6.65万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标。 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.60元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因上年指标结转。 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.06元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因组织部调拨选调生经费。 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为20.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因组织部调拨选调生经费项目支出未纳入年初预算。 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为37.68元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.16万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中拨入征兵工作经费。 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为4.66万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为52.99万元,支出决算48.71万元,完成年初预算的91.92 %,决算数小于预算数的主要原因人员变动预算调整。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为26.23万元,支出决算为24.36万元,完成年初预算的92.87 %,决算数小于预算数的主要原因人员变动预算调整。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为51.98万元,支出决算为94.99万元,完成年初预算的182.75 %,决算数大于预算数的主要原因年终追加退休人员慰问费。 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.77万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为10.37万元,支出决算为119.33万元,完成年初预算的1150.95 %,决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.08万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为49.43万元,支出决算为52.64万元,完成年初预算的106.49%,决算数大于预算数的主要原因人员变动年中追加预算。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为14.47万元,支出决算为15.40万元,完成年初预算的106.46%,决算数大于预算数的主要原因人员变动年中追加预算。 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为39.74万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为291.98万元,支出决算为325.71万元,完成年初预算的111.55 %,决算数大于预算数的主要原因社工人员变动追加预算。 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0.00 万元,支出决算为373.68万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为379.61万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为4.92万元,支出决算为4.92万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因村官工资福利待遇支出。 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为67.73万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.47万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.56万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为80.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为94.12万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为65.34万元,支出决算为85.21万元,完成年初预算的130.41 %,决算数大于预算数的主要原因人员增加追加预算。 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.93万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因上年安监员经费结转支出。 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因应急救灾经费支出 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为4.95万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,990.39万元,其中: 人员经费1,578.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助等。 公用经费411.81万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会费、福利费、其他商品服务支出等。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出43.81万元,占本年支出合计的0.6%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少137.87万元,下降75.89%。主要原因是:城中村改造等项目支出减少。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出43.81万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出29.19万元,占66.62%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出14.62万元,占33.38%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为43.81万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是项目支出未纳入年初预算。其中: 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为29.19万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为14.62万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算。 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.00万元,支出决算为1.12万元,完成预算的22.40%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.64万元,占57.34%,与2019年度相比,减少0.37万元,下降36.63%,主要原因是公车使用减少;公务接待费支出决算为0.48万元,占42.66%,与2019年度相比,增加0.18万元,增长6.00%,主要原因是公务往来增加。具体情况如下: (1)因公出国(境)费预算数为0.00万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。 (2)公务用车购置及运行维护费预算数为3.00万元,支出决算为0.64万元,完成预算的21.33%。决算数小于预算数的主要原因是公车使用减少。 公务用车购置预算数为0.00万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车; 公务用车运行维护费预算数为3.00万元,支出0.64万元,完成预算的21.33%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是公车使用减少。主要用于应急用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 (3)公务接待费预算数为2.00万元,支出决算为0.48万元,完成预算的24.00%。主要用于接待公务往来支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待规模与标准全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组,累计45人次。 外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。 其他国内公务接待支出0.48万元,主要用于接待3团组,45人次。 (十)机关运行经费支出说明 2020年度机关运行经费年初预算数为139.02万元,支出决算为411.81万元,完成年初预算的296.22%,决算数大于预算数的主要原因乡镇街道公用经费减半保障;比2019年度增加93.79万元,增长29.49%,主要原因是本年增加社工公用经费支出。 (十一)政府采购支出说明 2020年度政府采购支出总额13.39万元,其中:政府采购货物支出13.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.39万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额13.39万元,占政府采购支出总额的100%。 (十二)国有资产占有情况说明 截至2020年12月31日,本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是应急用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (十三)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金34.00万元,占一般公共预算项目支出总额的2.81%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。 组织对“法律顾问费”“ 乡镇(街道)综合应急救援队伍补助经费” “专职网格员工作经费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出34.00万元,政府性基金预算支出0.00万元。其中,对“法律顾问费”“ 乡镇(街道)综合应急救援队伍补助经费” “专职网格员工作经费”等项目分别委托内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,评价结论优秀。 组织对本部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,评价结论优秀。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果。 在2020年度部门(单位)决算中反映“法律顾问费”“ 乡镇(街道)综合应急救援队伍补助经费” “专职网格员工作经费”项目绩效自评结果。 法律顾问费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2.00万元,执行数为2.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:圆满完成。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。 乡镇(街道)综合应急救援队伍补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2.00万元,执行数为2.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。 专职网格员工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:已全部支出。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
3.财政评价项目绩效评价结果:无。 4.部门评价项目绩效评价结果:无。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指政府行政人员经费。 18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)指事业人员经费。 19.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)指统计人员经费。 20.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指财政人员办公经费。 21.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)指财政人员经费。 22.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)指财政事务经费。 23.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)指民族工作经费。 24.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)指共青团、妇联经费。 25.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)指党委人员经费。 26.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)征兵工作经费。 27.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)指科普经费。 28.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)指文化工作经费。 29.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)指社保人员经费。 30.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)民政事务经费。 31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指在职人员养老保险费。 32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指在职人员职业年金。 33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)指退休人员经费。 34.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)指老年福利事务经费。 35.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)指特困人员救助经费。 36.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指社保事务经费。 37.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)指公共卫生事务经费。 38.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)指公共卫生事务经费。 29.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)指计生工作人员经费。 40.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指在职行政人员医疗保险费。 41.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指在职事业人员医疗保险费。 42.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)指环保事务经费。 43.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)指社工人员经费。 44.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)指城乡事务经费。 45.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)指城乡环境经费。 46.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)指城乡事务经费。 47.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)指村官人员经费。 48.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)指支农经费。 49.农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)指防灾减灾事务经费。 50.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)指水利事务经费。 51.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)指扶贫资金。 52.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)指村干部补助 53.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指在职人员公积金。 54.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)指安监人员经费。 55.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)指安监事务经费
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