莲都区万象街道办事处2020年度部门(单位)决算
索引号: K15082083/2021-51063      发布机构: 党政办      发布时间: 2021-09-24

文号:

一、概况......................................................................................................................................................( 1 )

(一)部门(单位)职责.............................................................................................................( 1 )

(二)机构设置...............................................................................................................................( 2 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表..........................................................................................( 2 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明......................................................................................( 2 )

(一)收入支出决算总体情况说明...........................................................................................( 2 )

(二)收入决算情况说明.............................................................................................................( 3 )

(三)支出决算情况说明.............................................................................................................( 3 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................................( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................................( 3 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 10 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 11 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 12 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 12)

(十)机关运行经费支出说明...................................................................................................( 14 )

(十一)政府采购支出说明........................................................................................................( 14 )

(十二)国有资产占有情况说明...............................................................................................( 14 )

(十三)预算绩效情况说明........................................................................................................( 14 )

四、名词解释............................................................................................................................................( 18 )

 

 

 

 

一、概况

莲都区万象街道办事处成立于2001年8月30日,12月31日正式挂牌。万象街道原属丽水市城关镇、撤镇建办后分四个街道办事处,万象街道是其中之一。万象街道地处市区西南部,东起大洋路,南至南明山,西邻汽车西站,北界丽阳街,辖区总面积7.26平方公里,下辖7个社区4个城中村,总户籍人口5.4万。本街道是历代州、县治所在地,是丽水的老城区,是我区政治最中心、商业最繁荣、历史最古老和人口最密集的街道。

(一)部门(单位)职责

1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。

3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,莲都区人民政府万象街道办事处部门决算包括:本级决算。

纳入莲都区人民政府万象街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

从预算单位构成看,本单位内设:党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、社会治理办公室(挂社会治安综合治理中心牌子)、绿色发展办公室、财政管理办公室、城市管理办公室、社会事务综合服务中心(挂“最多跑一次”中心、退役军人服务站牌子)。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5,960.19万元,支出总计5,960.19万元,2019年度相比,各增加832.98万元,增长16.25%。主要原因是:文明创建等项目资金增加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,194.10万元;包括财政拨款收入3,260.63万元(其中,一般公共预算3,260.63万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计77.74%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入933.47万元,占收入合计22.26%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,163.08万元,其中基本支出2,021.46万元,占48.56%;项目支出2,141.62万元,占51.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,289.57万元,支出总计4,289.57万元,与2019年相比,各增加640.41万元,增长17.55%。主要原因是文明创建等项目资金增加;财政拨款支出年初预算数1399.98万元,完成年初预算的306.40%主要原因是年初未将项目资金纳入预算,在年中使用时予以追加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,319.97万元,占本年支出合计的79.75%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加809.55万元,增长32.25%。主要原因是:文明创建等项目资金增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,319.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,062.14万元,占31.99%;国防(类)支出1.35万元,0.04%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出2万元,0.06%;文化旅游体育与传媒(类)支出2万元,0.06%;社会保障和就业(类)支出316.32万元,9.53%;卫生健康(类)支出65.63万元,1.98%;节能环保(类)支出72.7万元,2.19%;城乡社区(类)支出1,656.61万元,49.9%;农林水(类)支出57.97万元,1.75%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出82.75万元,2.49%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0.51万元,0.02%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1399.98万元,支出决算为3,319.97万元,完成年初预算的237.14%,主要原因是文明创建等项目资金增加。其中:

1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因本年预算追加项目支出。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为519.79万元,支出决算为784.72万元,完成年初预算的150.97%,决算数大于预算数的主要原因追加人员变动、正常调资、年终奖金等预算。

3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为4.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的50.00%,决算数小于预算数的主要原因项目经费结转下年度

4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为166.96万元,支出决算为160.85万元,完成年初预算的96.34%,决算数小于预算数的主要原因上年指标结转,本年预算指标年终收回。

5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为6.71万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因本年预算追加项目支出。

6)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相等。

7)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.12万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因本年预算追加项目支出。

8)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为4.00万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的24.75%,决算数小于预算数的主要原因上年指标结转,本年预算指标年终收回。

9)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.48元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因上年指标结转。

10)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.99元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因上年指标结转。

11)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)  其他宣传事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为101.20元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因本年预算追加项目支出。

12)国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.35万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因上年指标结转本年支出。

13)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。

14)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因本年预算追加项目支出。

15)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因上年指标结转本年支出。

16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为48.06万元,支出决算48.36万元,完成年初预算的100.62%,决算数大于预算数的主要原因上年指标结转本年支出。

17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为24.03 万元,支出决算为24.60万元,完成年初预算的102.37%,决算数大于预算数的主要原因上年指标结转本年支出。

18)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为59.28万元,支出决算为101.35万元,完成年初预算的170.97%,决算数大于预算数的主要原因上年指标结转本年支出。

19)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因本年预算追加项目支出。

20)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)  其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因本年预算追加项目支出。

21)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.68万元,支出决算为138.67万元,完成年初预算的2963.03%,决算数大于预算数的主要原因本年预算追加项目支出。

22)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为47.70万元,支出决算为50.66万元,完成年初预算的106.21%,决算数大于预算数的主要原因人员变动年中追加预算。

23)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为14.89 万元,支出决算为14.97 万元,完成年初预算的100.54%,决算数大于预算数的主要原因人员变动年中追加预算。

24)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为72.70万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因本年预算追加项目支出。

25)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)  其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为774.05万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因本年预算追加项目支出。

26)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0.00 万元,支出决算为224.06万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因本年预算追加项目支出。

27)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为658.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因本年预算追加项目支出。

28)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.80万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因本年预算追加项目支出。

29)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.80万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因本年预算追加项目支出。

30)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.49万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因本年预算追加项目支出。

31)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因本年预算追加项目支出。

32)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出。年初预算为0万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因本年预算追加项目支出。

33)林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为0万元,支出决算为49.40万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因本年预算追加项目支出。

34)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金。年初预算为61.61万元,支出决算为82.75万元,完成年初预算的134.31%,决算数大于预算数的主要原因人员增加追加预算。

35)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出。年初预算为0.00万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因本年预算追加项目支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,788.93万元,其中:

人员经费1,602.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、公积金、离休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费186.12万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会费等

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出99.54万元,占本年支出合计的2.39%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少237.23万元,下降70.44%。主要原因是:文明创建项目减少基金安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出99.54万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出99.54万元,100%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为99.54万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是项目经费未纳入年初预算。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为99.54万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因项目经费未纳入年初预算

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.00万元,支出决算为0.53万元,完成预算的10.60%,2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公支出。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少1.42万元,下降72.82%,主要原因是严格控制三公支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.4万元,占75.6%,与2019年度相比,减少1.11万元,下降73.51%,主要原因是公车运行减少;公务接待费支出决算为0.13万元,占24.4%,与2019年度相比,减少0.31万元,下降70.45%,主要原因是公务往来减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0.00万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为3.00万元,支出决算为0.4万元,完成预算的13.33%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行减少。

公务用车购置预算数为0.00万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为3.00万元,支出0.4万元,完成预算的13.33%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行减少。主要用于应急用公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算数为2.00万元,支出决算为0.13万元,完成预算的6.50%。主要用于接待报社采访支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务往来接待;全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组,累计12人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.13万元,主要用于接待1团组,12人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为51.14万元,支出决算为186.12万元,完成年初预算的363.94%,决算数大于预算数的主要原因年初定额预算减半;比2019年度增加27.34万元,增长下降12.81%,主要原因是体制分成补充公用经费减少。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额34.77万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.77万元。授予中小企业合同金额34.77万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是应急用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金30.00万元,占一般公共预算项目支出总额的3.10%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对法律顾问经费”“ 网格员工资”“ 乡镇街道应急救援队伍补助经费3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30.00万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对法律顾问经费”“ 网格员工资”“ 乡镇街道应急救援队伍补助经费等项目分别委托内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,评价结论均为良好以上。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,评价结论为优秀(详见附件)。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果公开3个项目绩效自评结果,详见绩效自评报告)

2020年度部门(单位)决算中反映法律顾问经费”“ 网格员工资”“ 乡镇街道应急救援队伍补助经费项目绩效自评结果。

法律顾问经费项目绩效自评综述:年初设定的绩效目标:政策制定、业务开展提供法律咨询。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为优秀。项目全年预算数为2.00万元,执行数为2.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提供法律咨询服务20次以上。发现的问题及原因:法律咨询服务知晓率不高。下一步改进措施:加强法律咨询服务宣传。

网格员工资项目绩效自评综述:年初设定的绩效目标:按照属地原则,使网格与社会治理相结合,及时掌握社会动态,提供便捷的公共服务。主要日常事务,按照“一员多能、一岗多职”的要求,履行信息采集、隐患排查、矛盾调解、评估反馈、民生服务等职责,同时做好相关整合部门的各项工作。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀。项目全年预算数为26万元,执行数为26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已全额发放网格员工资到位。发现的问题及原因:指标下达时间延后,前期发放未做到按月发放。下一步改进措施:加强与财政部门沟通,保障资金及时到位,及时发放

乡镇街道应急救援队伍补助经费项目绩效自评综述:年初设定的绩效目标:配强救援队伍,配齐救援装备,提供应急救援保障能力。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分,自评结论为良好。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:建立应急队伍,配齐救援装备。发现的问题及原因:应急队伍人员不稳定。下一步改进措施:加强思想宣传

万象街道办事处一般项目绩效评价报告

单位名称:莲都区万象街道办事处                                                                                   单位:万元

序号

实施单位

项目名称

预算执行情况

绩效目标完成情况

评价结论

备注

预算金额

实际支出金额

执行率

     预期绩效目标

  实际完成情况

1

万象街道

法律顾问经费

2

2

100%

政策制定、业务开展提供法律咨询

提供法律咨询服务20次

优秀


2

万象街道

网格员工资

26

26

100%

按照属地原则,使网格与社会治理相结合,及时掌握社会动态,提供便捷的公共服务。主要日常事务,按照“一员多能、一岗多职”的要求,履行信息采集、隐患排查、矛盾调解、评估反馈、民生服务等职责,同时做好相关整合部门的各项工作。

完成

优秀


3

万象街道

乡镇街道应急救援队伍补助经费

2

2

100%

配强救援队伍,配齐救援装备,提供应急救援保障能力。

完成

良好




















































 

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指政府行政人员经费。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事业人员经费。

19.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)统计人员经费。

20.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)财政人员办公经费。

21.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)财政人员经费。

22.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)财政事务经费。

23.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)民族工作经费。

24.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)共青团、妇联经费。

25.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)党委人员经费。

26.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)征兵工作经费。

27.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)科普经费。

28.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)文化工作经费。

29.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)社保人员经费。

30.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)民政事务经费。

31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)在职人员养老保险费。

32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)在职人员职业年金。

33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)退休人员经费。

34.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)老年福利事务经费。

35.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)特困人员救助经费。

36.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)社保事务经费。

37.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)公共卫生事务经费。

38.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)公共卫生事务经费。

29.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)计生工作人员经费。

40.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)在职行政人员医疗保险费。

41.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)在职事业人员医疗保险费。

42.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)环保事务经费。

43.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)社工人员经费。

44.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)城乡事务经费。

45.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)城乡环境经费。

46.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)城乡事务经费。

47.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)村官人员经费。

48.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)指支农经费。

49.农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)防灾减灾事务经费。

50.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)水利事务经费。

51.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)扶贫资金。

52.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)指村干部补助

53.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)在职人员公积金。

54.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安监人员经费。

55.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)安监事务经费。


附件:万象街道 2020 年度单位决算附表.xls

          万象街道一般项目绩效评价报告.xlsx

          万象街道绩效评价完成情况汇总表.xls

             万象街道整体支出绩效评价报告.doc

         

        


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