丽水市莲都区市场监督管理局2018年度部门决算
索引号: 323511294/2019-51534      发布机构: 区市场监管局      发布时间: 2019-09-22 18:42:58

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一、丽水市莲都区市场监督管理局(汇总)概况

根据 《 浙江省人民政府关于改革完善市县食品药品监管体制的意见》(浙政发〔2013〕54号)、《浙江省人民政府办公厅关于调整省级以下工商质监行政管理体制的通知》(浙政办发〔2013〕148号),2014年12月组建成立莲都区市场监督管理局。

(一)部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、食品药品(含食品添加剂、保健食品、化妆品、中药、民族药、医疗器械,下同)监督管理等方面的法律、法规和政策;拟订相关规范性文件和政策、措施,经批准后组织实施。

2.拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划;参与制定商品交易市场发展规划。

3.负责涉及工商行政管理、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理,按照有关分工依法查处取缔无照经营。

4.依法承担食品生产、食品流通及餐饮服务的食品安全监督管理职责;承担保健食品、化妆品的监管职责;组织查处违反食品生产、食品流通、餐饮服务、保健食品、化妆品等法律、法规、规章的行为。

5.承担莲都区食品安全委员会日常工作;组织拟订并协调推进食品安全规划;依法承担食品安全综合协调工作;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置;依法统一发布重大食品安全信息;组织开展食品安全宣传、教育、培训;负责推进食品安全诚信体系建设。

6.依法承担对各类市场经营秩序监管责任;负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责,维护公平竞争的市场经营秩序;依法负责对各类市场主体经营行为监督管理;组织开展企业信用体系建设,推进政府企业信用、行业信用建设,实施信用分类管理。

7.指导广告业发展;负责药品、医疗器械、保健食品广告的监测和检查工作;负责各类广告活动的监督管理工作。

8.依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为,依法查处违法直销和传销案件;依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。

9.负责流通领域商品质量监管;依法承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责做好涉及工商行政管理、食品药品监督管理的申诉和举报工作。

10.依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;实施合同行政监督管理,规范合同行为;管理动产抵押登记;组织实施合同格式条款备案;监督管理拍卖行为;依法查处合同欺诈等违法行为。

11.组织实施商标战略;负责商标监督管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为;推荐省、市著名商标;依法保护特殊标志、官方标志。

12.负责药品、医疗器械行政监督和技术监督。监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范;依法查处药品、医疗器械违法违规行为;负责药品医疗器械注册的有关工作和监督管理;监督实施国家药品、医疗器械标准;负责开展药品不良反应和医)疗器械不良事件监测;建立健全药品安全应急体系;配合有关部门实施国家基本药物制度;组织实施处方药和非处方药分类管理制度;组织实施执业药师资格认定制度,配合实施医药从业人员职业资格准入制度。

13.组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准;监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范,组织实施中药品种保护制度;监督管理城乡集贸市场的中药材交易;负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理。

14.领导和管理直属和派出机构的工作;指导与工商行政管理、食品药品监督管理业务有关的社会团体的工作。

15.依法查处违反工商行政管理、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

16.承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,丽水市莲都区市场监督管理局(汇总)单位部门决算包括:局本级决算、局所属事业单位丽水市莲都区市场监督管理局稽查大队、莲都区药品不良反应(医疗器械不良事件)监测站、莲都区消费者权益保护委员会秘书处的单位决算。

二、丽水市莲都区市场监督管理局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市莲都区市场监督管理局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,377.59万元,与2017年度相比,收、支总计各减少121.88万元,增长/下降2.7%。主要原因是:创全国文明城市项目资金预算减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,590.85万元;包括财政拨款收入3,589.45万元(其中,一般公共预算3,472.99万元,政府性基金预算116.46万元),占收入合计99.96%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入1.4万元,占收入合计0.04%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,984.84万元,其中基本支出2,859.75万元,占71.77%;项目支出1,125.08万元,占28.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,310.43万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少60.15万元,下降1.38%。主要原因是:创全国文明城市项目资金预算减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,672.81万元,占本年支出合计的92.17%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加568.64万元,增长18.32%。主要原因是:人员增加及人员增资等人员经费增多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,672.81,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,400.32万元,占65.35%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出261.97万元,占7.13%;医疗卫生与计划生育(类)支出637.21万元,占17.35%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出12.2万元,占0.33%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出144.96万元,占3.95%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出216.15万元,占5.89%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3331.11万元,支出决算为3,672.81万元,完成年初预算的110.26%,主要原因是经常化创建文明城市经费、电梯更换项目经费及人员经费的追加并列支增加。其中:

一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1583.61万元,2018年支出决算为2091.66万元,完成年初预算的132.08%,决算数大于预算数的主要原因行政人员增加及人员增资等人员经费追加并列支增加。

一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为200万元,2018年支出决算为148.07万元,完成年初预算的74.03%,决算数小于预算数的主要原因档案管理采购项目已经完成,但按照合同约定需到2020年支付完毕,故该项目资金未列支完。

一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)机关服务(项)。2018年年初预算为16万元,2018年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因为该项目由于局所规范化建设项目立项等问题搁置故18年度未实施。

一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项)。2018年年初预算为7万元,2018年支出决算为6.89万元,完成年初预算的98.43%,决算数小于预算数的主要原因部分费用结算时小于预算数。

一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项)。2018年年初预算为40万元,2018年支出决算为7.68万元,完成年初预算的19.2%,决算数小于预算数的主要原因采购基层网络执法设备,已采购完成,还未结算。

一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为79.50万元,2018年支出决算为96.28万元,完成年初预算的121.1%,决算数大于预算数的主要原因下属消保委秘书处的事业人员增资等人员经费追加并列支增加。

一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项)。2018年年初预算为305.87万元,2018年支出决算为80.55万元,完成年初预算的26.33%,决算数小于预算数的主要原因为局所规范化建设项目立项等问题搁置故18年度未实施,需结转至19年使用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为182.9万元,2018年支出决算为186.37万元,完成年初预算的101.9%,决算数大于预算数的主要原因人员增加经费追加并列支增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为73.16万元,2018年支出决算为74.53万元,完成年初预算的101.87%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因人员增加经费追加并列支增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为1.29万元,2018年支出决算为1.07万元,完成年初预算的82.95%,决算数小于预算数的主要原因为预算时发放上年度奖金按照全年数下拨,实际发放时按照实际的退休月份进行发放,故有结余。

医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.13万元,决算数大于预算数的主要原因为药品不良反应补助经费的拨入及列支。

医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。2018年年初预算为445万元,2018年支出决算为407.45万元,完成年初预算的91.56%,决算数小于预算数的主要原因为食品抽检经费,已公开招标完成,按月份抽检支付,合同未到期,故未支付完。

医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为30.45万元,2018年支出决算为58.35万元,完成年初预算的191.63%,决算数大于预算数的主要原因下属稽查大队和不良反应站事业人员增加及增资等人员经费追加并列支增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其它食品和药品监督管理事务支出(项)。2018年年初预算为33.6万,2018年支出决算为51.48万元,完成年初预算的153.21%,决算数大于预算数的主要原因为上年度有部分结余资金在本年度内列支。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为126.44万元,2018年支出决算为123.35万元,完成年初预算的97.56%,决算数大于预算数的主要原因为社保缴纳的基数和预算计算的基数有出入,造成预算数和实际支出数有出入。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为9.58万元,2018年支出决算为12万元,完成年初预算的125.26%,决算数大于预算数的主要原因事业人员增加经费追加并列支增加。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为12.2万元,决算数大于预算数的主要原因年中拨入了2016-2017年农家乐民宿节庆活动等以奖代补资金并列支。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为35万元,决算数大于预算数的主要原因拨入了企业政策扶持资金和2017年度商品交易市场发展引导专项资金。

资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为109.96万元,决算数大于预算数的主要原因为该支出为上年度结转的资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为196.71万元,2018年支出决算为216.15万元,完成年初预算的109.88%,决算数大于预算数的主要原因为人员增加经费追加并列支增加。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为264.67万元,决算数大于预算数的主要原因该支出为上年度结转的资金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,828.95万元,其中:

人员经费2,521.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费307.05万元,主要包括:办公费、印刷费、水费

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出264.67,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出264.67万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为264.67万元,主要原因是经常化创建经费上年度结转及本年度追加并列支等。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为264.67万元,,决算数大于(预算数的主要原因经常化创建经费上年度结转及本年度追加并列支等。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35万元,支出决算为15.55万元,完成预算的44.43%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费按照定额核定,本单位公车购置年份较短,列支的维修费用相对较少,故实际列支金额比预算数少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,两年持平,主要原因是本单位两年均未安排和列支过因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.07万元,占77.6%,与2017年度相比,减少1.86万元,下降13.35%,主要原因是本年度车况较好,维修费较上年度有所减少;公务接待费支出决算为3.48万元,占22.4%,与2017年度相比,增加0.12万元,增长3.57%,主要原因是接待批次和人次增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要原因是本单位未安排和列支该项费用。决算数与预算数持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为30万元,支出决算为12.07万元,完成年初预算的40.22%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费按照定额核定,本单位公车购置年份较短,列支的维修费用相对较少,故实际列支金额比预算数少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出12.07万元,主要用于局机关名下10辆执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。

(3)公务接待费年初预算数为5万元,支出决算为3.48万元,完成年初预算的69.65%。主要用于接待非同城上级有关部门监督、检查、指导,省局、兄弟市县局有关单位来访人员考察、调研、交流的工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约、反对浪费的规定,尽量控制接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待46批次,累计384人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出3.48万元,主要用于接待非同城上级有关部门监督、检查、指导,省局、兄弟市县局有关单位来访人员考察、调研、交流的工作餐等支出。接待384人次,46批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,丽水市莲都区市场监督管理局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目15个,涉及当年一般公共预算资金752.07万元,占项目资金预算总额的98.9%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

丽水市莲都区市场监督管理局在2018年度部门决算中反映食品安全事务及消费者权益保护的项目绩效自评结果。

食品安全事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为445万元,执行数为407.45万元,完成预算的91.56%。主要产出和效果:一是将“创成省食品安全区”列入区级十件民生实事。全局合力,白加黑、五加二。食品安全满意度达86.6,创历史新高。2018年10月份,我区被省食安委命名为省级食品安全区;二是稳步开展各环节食品安全抽检,共抽检566批次,并运用抽检结果进行监管和处罚。三是开展各项专项整治。组织开展豆芽、白酒、放心粮油、“五毛食品”、调和油等五次专项整治。严防死守扎实推进非洲猪瘟疫情防控工作。发现的问题及原因:食品抽检经费,已公开招标完成,按月份抽检支付,合同未到期,故未支付完。原因为公开招投标程序繁琐,等预算下达再走好招投标程序基本就到年中了,按照一年的合同约定,需要到下年度才能执行完。下一步改进措施:强化和财政的沟通,进一步做实做细采购预算,进一步优化采购资金涉及年度,提高采购当年执行率。

消费者权益保护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为7万元,执行数为6.89万元,完成预算的98.43%。主要产出和效果:一是在3.15期间,以主动宣传、主动维权、主动关注为主题,开展丰富多彩宣传纪念系列活动;二是组织13支消费维权义工体验小组根据体验对象进行分类消费体验,经由省、市消保委组织体验员复核,2018年莲都区消费示范单位通过复核的商店37家,网店23家,餐饮单位69家,示范区2个。三是2018年1-12月共受理各类消费咨询、投诉近两千起,直接处理、参与处理各类消费投诉达到1013件,为消费者挽回经济损失数百万元。

3.    以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出302.62万元,比年初预算数增加14.83万元,增长5.15%,主要原因是人员增加公用经费增加及物业管理费用追加并列支等。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额289.42万元,其中:政府采购货物支出216.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.5万元。授予中小企业合同金额289.42万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,丽水市莲都区市场监督管理局本级及所属各单位共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆(机动车10辆、四轮电瓶车3辆)、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车是食品快速检验车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在"其他"项级科目中反映。

16.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项):反映工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理"12315"案件,打击侵害消费者权益行为,建立"12315"投诉中心,举办"12315"宣传教育活动等专项支出。

17.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项):反映工商行政部门用于信息化建设方面的支出。

18. 一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其它食品和药品监督管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

附件:决算公开表.xls

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