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关于建立内部审计制度的通知
索引号: 002651181/2014-51583      发布机构: 老竹畲族镇      发布时间: 2014-06-11 09:42:08

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索引号 002651181/2014-51583 公开方式 主动公开 文号 -
发布机构 老竹畲族镇 成文日期 2014-04-11

镇机关各科室、下属单位:    

根据区政府《关于进一步加强内部审计工作的意见》(莲政发〔201221号)和区审计局《莲都区2013年内部审计工作实施方案》(莲审〔201320号)文件精神,经研究,决定设立内部审计办公室,开展内部审计工作。现将有关事项通知如下:    

一、内部审计办公室与镇党政办公室、“三资”管理办公室合署办公。    

二、内部审计办公室在镇长领导下开展审计工作。    

三、内部审计办公室的主要职责:开展对本单位的会计报表审计、建设项目审计、所属单位领导经济责任审计和专项审计调查等。    

四、内部审计办公室组成人员如下:    

 任:蓝海霞    

副主任:蓝  陈良富     

 员:章建忠   李静伟   周苏香    

陈毅为专职内审人员,章建忠、李静伟、李玲、周苏香为兼职内审人员。    

 

    附件:莲都区老竹镇内部审计制度    

 

 

 

 

0一四年四月十一日    

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