索引号 | 002651181/2014-51583 | 公开方式 | 主动公开 | ||
发布机构 | 老竹畲族镇 | 成文日期 | 2014-04-11 | ||
镇机关各科室、下属单位: 根据区政府《关于进一步加强内部审计工作的意见》(莲政发〔2012〕21号)和区审计局《莲都区2013年内部审计工作实施方案》(莲审〔2013〕20号)文件精神,经研究,决定设立内部审计办公室,开展内部审计工作。现将有关事项通知如下: 一、内部审计办公室与镇党政办公室、“三资”管理办公室合署办公。 二、内部审计办公室在镇长领导下开展审计工作。 三、内部审计办公室的主要职责:开展对本单位的会计报表审计、建设项目审计、所属单位领导经济责任审计和专项审计调查等。 四、内部审计办公室组成人员如下: 主 任:蓝海霞 副主任:蓝 韬 陈良富 成 员:章建忠 陈 毅 李静伟 李 玲 周苏香 陈毅为专职内审人员,章建忠、李静伟、李玲、周苏香为兼职内审人员。
附件:莲都区老竹镇内部审计制度
二0一四年四月十一日 |